Ahojte, potrebovala by som poradiť ohľadom dan.priznania PO. Spoločnosť vykazuje HV pre zdanenim 5000,- eur (rozdiel výnosov a nákladov). V DP to uvediem v riadku 100.
Daňovú zostatkovú cenu majetku mám vyššiu ako účtovnú zost.cenu vo výške 3000,- eur. To uvediem v riadku 290 - položky znižujúce výsledok hospodárenia.
Ďalej si chcem uplatniť daňovú stratu z predchádzajúceho roku vo výške 800 eur, ktorú uvediem na riadku 410.
Daň sa bude počítať ako 5000-3000-800=1200 eur a z toho 23%=276eur.
Zaúčtujem to 591/341. Rezervný fond sa potom bude počítať 5000-276=4724 eur, čiže 5% zo sumy 4724,- eur (236,20 eur).
Je tento postup správny? Ďakujem.
Ešte jedna otázočka, ake udaje mám uviesť v tabulke D - evidenciu straty. Strata bola len z predchadzajúceho roku vo výške 800 eur.