adus
Ahojte, prosím o odpoveď na moju otázku.
Sme s.r.o. účtujúca v PÚ. V marci sme vystavovali produkty našej firmy na výstave. Náklady spojené s výstavou si delíme s inou firmou na polovicu, resp.nejakým percentom. Tu vzniká moja otázka... ak sme nakúpili repre, viem, že to ide do nášho účtovníctva celé do nákladov aj s DPH, ktorá mi nevstupuje do daň.priznania k DPH, ale pokiaľ chcem polovicu vyfaktúrovať tej druhej firme, tak to faktúrujem s DPH? A vstúpi mi to do daň.priznania k DPH?
V akom paragrafe sa o tom dozviem?
Ďakujem.
A čoho sa to týkalo to repre?
Nedalo by sa ti to urobiť, tak, že tú časť, ktorá pripadá na vašu firmu by som dala na 513 ako nedaňový náklad. To čo sa má fakturovať inej firme by som prijala na sklad tovaru bez DPH (DPH by som si uplatnila - však nákup tovaru) a potom by som to vyfakturovala.
Ale neviem čo to bolo za repre. A v čom podniká vaša firma.