Zavrieť

Porady

Ako zaúčtujem prijatú platbu od materskej firmy?

Prijali sme ešte v apríli 2013 platbu od materskej firmy. Avšak faktúry, ktoré boli s tou platbou vyrovnané boli vystavené v máji 2013. Teraz rozmýšľam, že ako zaúčtovať tú platbu. Keď ju zaúčtujem ako prijatý preddavok, tak to bude z hľadiska DPH asi problém, mala byť na prijatý preddavok vystavená vyúčtovacia faktúra v apríli? Alebo som rozmýšľala, že zaúčtovať na 365 ako pôžička od materskej firmy, ktorá bola vyrovnaná v máji 2013 týmito fakturami a zápisom 365/311?Ktorý postup je správnejší? Ďakujem.
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!

    Ako zaúčtujem prijatú platbu od materskej firmy?

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.