Zavrieť

Porady

Kontrolný výkaz

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či do KV do B.2 a B.3 mám uvádzať aj faktúry/doklady, od tuzemského platiteľa DPH, kt. nám fakturuje náklady na občerstvenie a zábavu? Za január 2014 som tieto doklady do KV uviedla s 0 nárokom na odpočet. Neviem, či postupujem správne, dnes čítam aktualizovaný metodický pokyn, podľa ktorého sa tieto faktúry/doklady do KV neuvádzajú?

ďakujem
T.
Naposledy upravil tiina_tiina : 19.03.14 at 12:35 Dôvod: Prosim :(
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    Ivana2020 je offline (nepripojený) Ivana2020

    Ivana2020
    Do B2 a B.3 sa dávajú len faktúry, pri ktorých sa uplatňuje odpočítanie dane, preto ak si odpočítanie dane neuplatňujete, potom ich do KV nedávate.
    tiina_tiina Ďakujem veľmi pekne

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.