Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či do KV do B.2 a B.3 mám uvádzať aj faktúry/doklady, od tuzemského platiteľa
DPH, kt. nám fakturuje
náklady na občerstvenie a zábavu? Za január 2014 som tieto doklady do KV uviedla s 0 nárokom na odpočet. Neviem, či postupujem správne, dnes čítam aktualizovaný
metodický pokyn, podľa ktorého sa tieto faktúry/doklady do KV neuvádzajú?
ďakujem
T.