prosim vas o info, ako mam zauctovavat
DPH zo zahranicia pri dodani tovaru alebo sluzby v zahranici (nemozem uplatnit samozdanenie, napr. ubytovanie v hoteli v zahraici, dial.poplatky , PHM, telefonovanie u zahr. operatora - mame pevnu linku v zahranici v prenajatom dome pre zamestnancov).
mozem dat napr. ucet za hotel v sume 140,40€ z Talianska (120 e+ 20,4€
DPH) cele do nakladov 512/211, kedze nebudem ziadat o vratenie ziadnych
DPH zo zahranicia, aj ked presiahnu 50€ ?
dakujem!
PS: sme platci
DPH
PS2: napr PHM z PL nevracaju, tak preto o nu ani nebudem ziadat.