Zavrieť

Porady

Podať dodatočný KV platca DPH JÚ?

Dobrý deň

chcem sa spýtať na:
1. ak dostal podnikateľ preddavkovú faktúru za služby zo zahraničia v marci za marec ale ju nezaplatil, no uhradil ju až v júni a dostane aj teraz fakturu treba podávať DDP DPH a dodatočný KV?

2. ak mám niektoré došlé faktúry za apríl, ktoré si uplatním DPH až v 9/2014 (§ 51) musím ich zaevidovať do KV v máji alebo môžem v 9 a napíšem tam dodanie 05

Ďakujem krásne
Naposledy upravil mirka134 : 20.06.14 at 06:49
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    mondes je offline (nepripojený) mondes

    mondes
    1. Do KV ide originál faktúra a keďže aj platba bola v júni, tak DDP DPH a DKV nie je potrebné robiť.
    2. Ja by som ich do KV evidovala vtedy, kedy si uplatním DPH, teda v 9/2014.

    Podať dodatočný KV platca DPH JÚ?

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.