Zavrieť

Porady

podať dodatočný kontrolný výkaz...........

Dna 7.4.2014 mi prisla faktura z Rakuska vystavena v marci za poskytnutu sluzbu dna 8.2.2014. Podala som dodatočne danove priznanie ale neviem teraz ci mam podat aj dodatocny kontrolny vykaz alebo staci ak v marcovom KV uvediem datum dodania 8.2.2014
dakujem
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    nika.sum je offline (nepripojený) nika.sum

    nika.sum
    podla mna treba podat dodatocny KV nakolko danova povinnost z nadobudnutia bola 8.2.. A mimochodom DP DPH nesmie byt podane pred KV, tak si myslim ze to iste plati aj pri dodatocnych podaniach

    denis_m6 je offline (nepripojený) denis_m6

    denis_m6
    ja by som si precital toto najprv:
    Usmernenie k vykazovaniu nadobudnutia tovaru v tuzemsku z iného členského štátu
    v kontrolnom výkaze podanom podľa § 78a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

    podla mna mozes doplnit do KV v aktualnom mesiaci, ale s datumom dodania uvedenym na fakture.

    https://www.financnasprava.sk/_img/p...riame_dane.pdf

    podať dodatočný kontrolný výkaz...........

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.