Zdieľajte s nami link na články z iných webov. Komentáre k linku budú zoradené podľa počtu hlasov, môžete využiť aj filter komentárov a zobraziť len komentáre od členov ktorých na Porade sledujete.
obyčajná žena, ktorá sa stará o rodinu a rada pomáha ...viacmirka134
Dobrý deň
chcem sa spýtať na:
1. ak dostal podnikateľ preddavkovú faktúru za služby zo zahraničia v marci za marec ale ju nezaplatil, no uhradil ju až v júni a dostane aj teraz fakturu treba podávať DDP DPH a dodatočný KV?
2. ak mám niektoré došlé faktúry za apríl, ktoré si uplatním DPH až v 9/2014 (§ 51) musím ich zaevidovať do KV v máji alebo môžem v 9 a napíšem tam dodanie 05
Ďakujem krásne
Naposledy upravil mirka134 : 20.06.14 at 06:49
Pravidlá a tipy
Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte. Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
❤ Buďte priateľskí ❤
Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
1. Do KV ide originál faktúra a keďže aj platba bola v júni, tak DDP DPH a DKV nie je potrebné robiť.
2. Ja by som ich do KV evidovala vtedy, kedy si uplatním DPH, teda v 9/2014.