Zavrieť

Porady

Časové rozlíšenie na konci roka

Ahojte potrebovala by som poradiť na konci rok 2013 mi zostali pohľadávky a záväzky splatné v roku 2014, ktoré sú riadne zaúčtované na účte nákladov+ dph. Musím tieto faktúry preúčtovať na účty časového rozlíšenia , keďže budú uhradené v roku 2014? Ako to v praxi preúčtujem napr. mám fa na účte 501,343/321 Ďakujem
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času
    katkap17 Čiže to treba preúčtovať keďže je to náklad BO a výdavok v nasl. období.
    Tweety napíš, čo máš fakturované, a na aké obdobie, takto sa to nedá posúdiť

    kn-alka je offline (nepripojený) kn-alka

    Jarka jméno mé :) kn-alka
    Ak sa faktúry vzťahovali na rok 2013, nemá čo preúčtovávať na časové rozlíšenie.
    Ak ti len jednoducho odberatelia dlžia, alebo ty dlhuješ dodávateľom, máš to správne, máš pohľadávku-záväzok na 311 a 321.
    3 komentáre - rozbaľ     zbaliť
    katkap17 Tieto faktúry sa vzťahovali na rok 2013, mám záväzok: 501,343/321 dátum vyhot. 30.12.2013 splatnosť 13.1.2014 nakúpený materiál, Pohľadávka 311/602,343 služby vykonané v roku 2013
    Tweety nič nerozlišuješ, je to náklad aj výnos roka 2013,
    katkap17 ďakujem , myslela som si!
      zbaliť

    Časové rozlíšenie na konci roka

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.