Zavrieť

Porady

A nie je to tak, že som povinná pri nadobudnutí tovaru v SR nadobudnutý tovar samozdaniť vtedy keď ho nadobudnem a vo väzbe na účel použitia si uplatniť nárok na odpočet?

Ja neviem prečo by mazaujímala nesprávna poľská faktúra, to nech si riešo poliak so svojim DU. Ja mám tovar, mám k nemu faktúru, je tam síce poľská DPH, ale si ju neuplatňujem, ani si ju nevšímam teoreticky. Základom dane pre mňa je cena tovaru bez tej DPH PL. Faktúra obsahuje všetky náležitosti akurát ma navyše poľskú dph.
Bezdôvodne fakturovanú DPH si pýtam späť od dodávateľa, lebo som mu ju uhradila. Dodávateľ ju inak nevie vrátiť len cez dobropis.
Celá veda.
Ďakujem za názory a čas
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času
    účtovník, poradca. Simona Privat
    Veľmi v skratke - ariadna22 má pravdu lebo: Samozdanenie uplatňuješ v princípe podľa § DzDPH, kde je zapracovaná EU smernica, t.j. pri faktúre kde máš uvedené tvoje aj dodávateľovo VAT Nr. a vetu v približne takomto znení:
    "Customer is liable for VAT-reverse charge, Directive 2006/112/EC. The person liable for payment of VAT is the person to whom the goods or services are supplied.-" A vtedy tam samozrejme nie je DPH tejtktorej EU-krajiny. V takomto prípade si môžeš uplatňovať nárok na odpočet pri samozdanení. Tak ako si to urobila môže byť pri kontrole trošku problem, tak ako píše ariadna22 a to úplne zbytočne.
    IvetaH Je mi už jasné, že samozdaňovať môžem až pri dobropise, ale teraz vôbec neviem zaúčtovať nákup v júni s poľskou dph, úhrada kartou v júni komplet aj s poľskou dph a dobropis mám vystavený v júli. Prosím vás, ako to správne zaúčtovať?
    Ďakujem
    Simona Privat Ahoj, ospravedlnujem sa za neskoru odpoved (PN a pod.). Posielam ti náš postup cez pôvodnú otázku (prave tato odpoved mi nejde upravit) , konzultovali sme to aj telefonicky s DU, takze by to malo všetko sedieť. Ak niečo ešte treba ozvi sa. Simona RPC.

    A nie je to tak, že som povinná pri nadobudnutí tovaru v SR nadobudnutý tovar samozdaniť vtedy keď ho nadobudnem a vo väzbe na účel použitia si uplatniť nárok na odpočet?

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.