Zavrieť

Porady

Predkontácie v POHODE

V POHODE si neviem poradiť s nasledovným:
prijatá zálohová faktúra 30.6.2014
úhrada: 30,6.2014
prijatý daňový doklad k úhrade zálohovej faktúry 30,.6.2014
prijatá riadna faktúra 1.7.2014

priradila som takéto predkontácie:
prijatá zálohová fa - bez predkontácie
úhrada: 314/221
prijatý doklad k zálohovej platbe v interných dokladoch: 314/314 a 343/314
riadna faktúra ??? ako to zaúčtovať aby sa mi tam znovu neobjavila DPH?
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    thecrow17 je offline (nepripojený) thecrow17

    thecrow17
    Ahoj. Ja to robim nasledovne:

    prijata zalohova faktura - bez predkontacie 120 eur

    uhrada zalohovej faktury 120 eur 314001/221AE

    faktura na prijatu platbu - zaevidovana normalne v prijatych fakturach
    100 eur 314002/321AE
    20 eur 343001/321AE
    (clenenie DPH: PD - z tejto fa si uplatnujes narok na odpocet DPH)

    cez ID zlikvidovana zaloha s fakturou na prijatu platbu 120 eur 321AE/314001

    vyuctovacia faktura v nasledujucom mesiaci - tiez normalne zauctovana v prijatych fakturach:
    napr. sluzba
    100 Eur 518AE/321AE
    20 Eur 343002/321AE
    odratanie faktury na prijatu platbu (v ramci poloziek pri fakture)
    -100 eur 314002/321AE
    -20 eur 343001/321AE
    Vo vysledku bude tato faktura nulova - iba v uctovnom denniku to budes mat spravne zauctovane a ked das clenenie DPH: PD tak ti to aj spravne vstupi do DPH - cez AE uctu 343 (343002 +20eur a 343001 -20 Eur), takze vo vysledku budes mat nulovu uplatnenu DPH.

    Do kontrolneho vykazu uvedies fakturu na prijatu platbu, lebo z tej si uplatnujes odpocet DPH a vyuctovaciu fakturu uz do kontrolneho vykazu neuvadzas, ako mi potvrdil DU faktury z ktorych si neuplatnujeme odpocet DPH sa do kontrolneho vykazu neuvadzaju.

    Dufam, ze som ta viac nedomotala.
    Tica2 fajn, nedomotala :-) ale aj tak si to idem prejsť krok za krokom. Toto som neurobila - DPH aj na vstupe aj na výstupe. Dík

    Predkontácie v POHODE

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.