Zavrieť

Porady

doklad z ERP - minusovy stav - kam smerovat do kontr.vykazu ?

mame hotovostny blok z ERP - konkretne za vratenie prepraviek - 180 Eur.
nakup evidujeme do B3 - kam ale spravne zaevidovat minusovu hotovost ,viete niekto prosim? do B3 minusom - alebo C 1 ? dakujem vopred za pomoc
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    tictac7 je offline (nepripojený) tictac7

    tictac7
    Opravný doklad vystavený z ERP ku dokladu z ERP (zjednodušená faktúra) uvedie príjemca plnenia do časti C.2. kontrolného výkazu. V kolónke "Poradové číslo opravnej faktúry" uvedie odberateľ číslo opravného dokladu a v kolónke "Poradové číslo pôvodnej vystavenej faktúry" sa uvedie číslo dokladu z ERP ku ktorému sa opravný doklad vzťahuje. V prípade, ak platiteľ nemá k dispozícii číslo pôvodnej faktúry (dokladu), ku ktorej bol vystavený doklad o oprave, potom v zmysle dodatku č.1 k poučeniu na vyplnenie KV uvedie v príslušnom stĺpci kontrolného výkazu údaj "0".
    14 komentáre - rozbaľ     zbaliť
    Mária1412 a kam zaevidujem vystavený doklad z ERP s mínusom napr. pri vybavení reklamacii ( vrátenie penazí zákazníkovy)..........tiež to treba evidovať ako vystavený dobropis? .........................obrat na uzávierke je už ponížený
    Sarlotka v obrate v D1 uvadzate vystaveny zaporny doklad z erp
    andrejucto v D1 ? nejdu tam zdanitelne obchody - teda nasa trzba?
    Sarlotka andrej ja odpovedam marii cize na vystaveny doklad z erp nie na prijaty zaroven maria vzdy radsej zadaj novu otazku aby nevznikol chaos..
    Mária1412 Ďakujem pekne, chcela som sa uistiť porovnaním opačných prípadov........a ešte v daňovom priznaní tiež nevediem osobitne takýto vystavený doklad (-) z ERP....však
    andrejucto Ďakujem, velmi mi to pomohlo !
    andrejucto a do Danoveho priznania DPH ho ale zahrniem do riadku 23 - spravne? Alebo medzi dodavat.dobropisy - riadok 28 ? Dakujem
    tictac7 veď je to riadny prijatý dobropis - takže 28
    andrejucto och joj,takze idem podavat dodatocne DPH,aj dodatocny KV.. dakujem,som hned
    mudrejsi
    tictac7 to sa týka DP za 6/2014, resp. 2q 2014? Ak áno, tak do 25.7. ešte podávaš opravné DP. Dodatočné sa podáva až po termíne na podanie riadneho DP
    tictac7 ...takto to vyzerá, keď niekto nedodržuje pravidlá a pricapí sem svoju otázku ako koment k odpovedi na inú otázku - to je dôvod, prečo takto zadané otázky ignorujem !
    andrejucto to bude dodatocne DP za 4/2014..
    Mária1412 myslím že nie sme v škôlke a takéto porovnanie opačných prípadov v jednej otázke pomôže oveľa viac aj ostatným........preto som nezadala osobitne otázku......prišlo mi to vhodnejšie...........veď každý čo tu chodíme sme dospelý ľudia......
    tictac7 Nie sme v škôlke a takýmto spôsob sa Porada stáva neprehľadná. To čo si chcela - na to tu máš tlačítko - súvisiaca otázka! http://www.porada.sk/t217751-navod-a...ml#post2362687 Láskavo si prečítaj najmä stať o zadávaní otázok a súvisiacich otázok.
      zbaliť

    Erika-ežka je offline (nepripojený) Erika-ežka

    Erika-ežka
    https://www.financnasprava.sk/sk/pod...olny-vykaz-dph

    8. Odberateľ prijal storno dokladu (vystavené cez ERP) k zjednodušenému dokladu vystavenému cez ERP, teda prijal opravný doklad. Počítačový program mu ho zaradil do časti B.3. kontrolného výkazu. Je to správne? (Doplnené 09.04.2014)

    Opravný doklad vystavený z ERP ku dokladu z ERP (k zjednodušenej faktúre) uvedie príjemca plnenia v časti C.2. kontrolného výkazu. Tento prípad je riešený aj v poučení na vyplnenie kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty, kde k časti C.2. kontrolného výkazu je uvedené: „V C.2. príjemca plnenia uvádza aj údaje z jednotlivých prijatých dobropisov alebo ťarchopisov, ktoré sú vyhotovené k dodávkam, pri ktorých bol vydaný doklad z ERP alebo iná zjednodušená faktúra (§ 74 ods. 3 písm. a) zákona o DPH), a to aj napriek tomu, že údaje z prijatých zjednodušených faktúr uvádza v kontrolnom výkaze jednou celkovou sumou v B.3.“ Skutočnosť, že program odberateľa „to vyhadzuje ako chybu“, môže subjekt vyriešiť len s dodávateľom programu.

    maped je offline (nepripojený) maped

    maped
    v B3 sa iba po zaúčtovaní hodnota súčtov za bločky zníži.
    ---
    Poraďáci, ďakujem - veď chápem hneď po prvom mínusovom bode.
    Pretože nemôžem prečiarknuť odpoveď-tak len napíšem že moja odpoveď nie je správna, správna je odpoveď že do B3 nejdú žiadne mínusové hodnoty a patrí to do C2.
    Naposledy upravil maped : 20.07.14 at 16:06
    tictac7 určite nie

    doklad z ERP - minusovy stav - kam smerovat do kontr.vykazu ?

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.