Zavrieť

Porady

Mám k dodatočnému KV podávať aj DPH?

Dobrý deň, prosím Vás o radu.
Do 09/2014 KV som omylom vystavila fa na odberatela ktorý neexistuje a teda evidujem chybu - neexistujúce IČ DPH, túto fa som dobropisovala a následne ju v rovnakej výške vystavila na správneho odberateľa.
Mám do KV uvádzať všetky tri faktúry, teda tú ktorá tam už je s nesprávnym IČ DPH, dobropis k nej aj novovystavenú?
Do dodatočného KV uvádzam len tie fa, ktoré opravujem?
Mám podávať aj dodatočnú DPH? - výška DPH sa nemení.
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    Mishok je offline (nepripojený) Mishok

    Účtovník, nadšenec, fanúšik slobodného podnikania ...viac Mishok
    1. vystavená storno faktúra je opravným dokladom podľa § 71 ods. 2 zákona o DPH ciže ide do C1
    2. novovystaneva faktúra je nová a ide do A1
    3. do priznania dph aj KV pôjdu všetky 3
    4. do dodatočného KV uvádzaťe iba to čo opravujete
    kód opravy 1 - zrušenie záznamu (pôvodné znenie riadku s chybou)
    kód opravy 2 - nový záznam (opravený riadok)
    5. v tomto pripade je nutné podať aj dodatočné danove priznanie k DPH lebo vám nebude sediet riadok 26,27 s kontrolnym vykazom

    Ešta sa poopravím. V prípade že pôvodná faktúra bola v D2 tak opravná ide súhrne do D2
    Naposledy upravil Mishok : 20.11.14 at 09:24
    4 komentáre - rozbaľ     zbaliť
    btereza Ďakujem. Trošku sa obavam, že keď uvediem dobropis na tohto pôvodné IČ DPH, ktoré neexistuje systém to bude znovu generovať ako chybu.
    Pôvodná fa bola uvedená v oddiely A1
    Mishok a nemozete opravit iba IČ DPH? odberatel si ju iba vymeni a odpocita v 10. mesiaci... a vy podate iba dodatocny kontrolny vykaz za 09 kde opravite povodny zaznam
    btereza Nedá sa mi to takto upraviť v účt. programe
    kn-alka tak nepodávaj cez účtovný program, podaj KV cez daňový portál
      zbaliť

    nika.sum je offline (nepripojený) nika.sum

    nika.sum
    Nestacila len oprava faktury, ved ked bola povodne faktura vystavena na neexistujeceho odberatela, nemali ste ju komu poslat a nemal si ju kto uplatnit na vstupe, je to len oprava adresy alebo sa mylim?
    btereza no to je problém, faktúra je uhradená, odberateľ sa zlučoval, má pridelené nové IČ DPH ale adresa aj obchodné meno zostalo rovnaké.
    nika.sum no chapem ze KV musite opravit, len k priznaniu DPH som myslela...
    btereza ďakujem

    Mám k dodatočnému KV podávať aj DPH?

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.