Prosím Vás mám nasledujúci problém. V decembri 2014 sme vystavili preddavkovu fa na 6000e. Učtovala som takto:
1. prijatá platba 6000e 221/324
2. zúčtovacia fa, kedže tovar nebol dodaný : 5000e 324/384
DPH (1000e) 324/343.
Toto sa udialo v novembri. čast tovaru bola dodaná v decembri.
Zvyšok tovaru bol dodaný v janúri kedy išla aj ostrá fa na celú hodnutu tovaru.
Moja otázka je či som tých 5000e zaúčtoval správne. Alebo to malo isť na 604 a teda do výnosov v roku 2014?