Zavrieť

Porady

Dodávateľské a odberateľské preddavky vo výkazoch.

Ahojte, vie mi niekto poradiť keď zaplatíme preddavok za tovar do EU dávam túto platbu do nejakého výkazu? Alebo samozdaním až faktúru aj keď to nebude v tom istom mesiaci kedy bol zaplatený preddavok a potom to dám do kontrolného výkazu a DPH. No a potom opačný prípad dostanem preddavok z EU v máji a tovar my dodáme v júni. Dáme to do súhrnného výkazu už v máji?
ďakujem
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    kuravesele je offline (nepripojený) kuravesele

    Človek sa učí celý život :-) aj tak zomrie sprostý :-) ...viac kuravesele
    Nie, nevzniká ti daňová povinnosť ani pri prijatí ani pri zaplatení zálohovej platby do EU platcovi DPH. Pri vývoze tovaru spravíš riadnu FA a tá ide do daňového priznania DPH a do súhrnného výkazu v tom mesiaci. Do KV DPH nejdú FA oslobodené podľa par. 43. Pri zaplatení zálohovej FA je to rovnaké, čakáš na riadnu FA od dodávateľa.
    3 komentáre - rozbaľ     zbaliť
    pani haraburda ďakujem
    Gabi03 neviem ako ostatné, ale záloha za prijaté služby sa samozdaňuje pri platbe, nie pri poskytnutí služby
    kuravesele áno pri službe je to tak
      zbaliť

    Dodávateľské a odberateľské preddavky vo výkazoch.

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.