Zavrieť

Porady

odvod dph z vystavených faktúr v období keď živnostník mal byť platcom dph

Ahojte,
prosím vás o radu ohľadom účtovania. Je mi jasné, že keď sa stáva živnostník platcom dph a podá žiadosť o registáciu oneskorene (viac ako 30 dní), musí podať mimoriadne daňové priznanie, v ktorom si vysporiada daň. Chcem sa opýtať ako v praxi vypočítať jeho daňovú povinnosť z vystavených faktúr za toto obdobie keď už mal byť platcom. Z celkovej sumy vypočítam daň spôsobom - suma/120*20 ale čo s tým? Urobím opravné faktúry kde rozčlením pôvodnú sumu, a zašlem odberateľovi, alebo ako? Ďakujem za všetky odpovede
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!

    odvod dph z vystavených faktúr v období keď živnostník mal byť platcom dph

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.