Mali sme teambulding, na ktorom sa zucastnili zamestnanci bolo to spojené s gulášom na konci leta. Na fa je uvedené teambulding, DPH sme si neodpočítali, faktúra bola uhradená zo soc. fondu. Otázka: máme tú sumu rozpočítať a zamestnancom to prehnať cez výpl. pásku ako nepeňažný príjem? Keďže to šlo zo soc. fondu??? Ako to robíte Vy? Dávate to aj do daň. nákladov ? Prosíme súrne, dakujeme za rady