Zavrieť

Porady

oneskorená došlá fa

práve mi došla fa, ktorá sa omylom dlhšie cestovala. Zdaniteľné plnenie je v 6. mesiaci. Došla mi dnes teda 8.8. Môžemsi dať dátum prijatia 8.8. a DPH uplatniť v 3.štvrťroku, keďže sme štvrťročný platcovia alebo ju mám zaradiť do 2. štvrťroku a dať opravné DPH za 2. štvrťrok.

Ďakujem.
Usporiadat
ikus ikus

ikus je offline (nepripojený) ikus

ja by som to normalne dala do nastavajuceho priznania DPH s tym,ze das realny datum prijatia ... to by totiz clovek musel inak stale podavat opravne danove priznanie...
0 0
Gabi03 Gabi03

Gabi03 je offline (nepripojený) Gabi03

Môžeš Musíš podľa dátumu prijatia dať do 3 štvrťroku.
Naposledy upravil Gabi03 : 08.08.06 at 08:55
0 0
Tweety Tweety

Tweety je offline (nepripojený) Tweety

ALA1+1
práve mi došla fa, ktorá sa omylom dlhšie cestovala. Zdaniteľné plnenie je v 6. mesiaci. Došla mi dnes teda 8.8. Môžemsi dať dátum prijatia 8.8. a DPH uplatniť v 3.štvrťroku, keďže sme štvrťročný platcovia alebo ju mám zaradiť do 2. štvrťroku a dať opravné DPH za 2. štvrťrok.

Ďakujem.
§ 51
Uplatnenie práva
na odpočítanie dane

(1) Právo na odpočítanie dane podľa § 49 môže platiteľ uplatniť, ak
a) pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. a) má faktúru od platiteľa vyhotovenú podľa § 71,
b) pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. b) je daň uvedená v záznamoch podľa § 70,
c) pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. c) má faktúru od dodávateľa z iného členského štátu a v prípade premiestnenia tovaru platiteľa z iného členského štátu do tuzemska doklad o premiestnení tovaru,
d) pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. d) má dovozný doklad potvrdený colným orgánom, v ktorom je platiteľ uvedený ako príjemca alebo dovozca.
(2) Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. a), c) alebo d) v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, alebo v prvom zdaňovacom období nasledujúcom po zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, ak do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, má doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo d); ak platiteľ do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania nemá doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo d), vykoná odpočítanie dane v tom zdaňovacom období, v ktorom dostane doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo d). Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. b) v zdaňovacom období, v ktorom daň uviedol v záznamoch podľa § 70.
(3) Odpočítanie dane platiteľ vykoná tak, že od celkovej výšky dane za príslušné zdaňovacie obdobie odpočíta celkovú výšku odpočítateľnej dane za príslušné zdaňovacie obdobie.
0 0
Jana Acsová Jana Acsová

Jana Acsová je offline (nepripojený) Jana Acsová

daňový poradca, audítor
Gabi03
Môžeš podľa dátumu prijatia dať do 3 štvrťroku.
Iba by som poopravila štylizáciu: podľa môjho názoru iba do 3. štvrťroku. Ak je preukazné, že faktúru ste obdržali 8.8.2006. Vtedy to uveďte aj v záznamoch podľa § 70.
0 0
Natka Natka

Natka je offline (nepripojený) Natka

Prosím vás a ako je to s bločkami z registr.pokladne? Zabudla som dva bločky v peňaženke a zistila som, že majú dátum 30.6.06. Je tam DPH okolo 500,- Sk, môžem si to aj ja ešte nejako (neviem ako) šupnúť do 3.štvrťroka?
0 0
jenny7 jenny7

jenny7 je offline (nepripojený) jenny7

No, čo sa týka bločikov z ERP, tak tie by sa podľa mňa mali dať do dátumu, ktorý je na doklade, čiže 30.6.2006.Ale pre istotu si počkaj ešte na iný názor.
0 0
Denda Denda

Denda je offline (nepripojený) Denda

Natka
Prosím vás a ako je to s bločkami z registr.pokladne? Zabudla som dva bločky v peňaženke a zistila som, že majú dátum 30.6.06. Je tam DPH okolo 500,- Sk, môžem si to aj ja ešte nejako (neviem ako) šupnúť do 3.štvrťroka?
Odpoveď :http://www.porada.sk/t18735-odpoeita...lad-z-erp.html
0 0
Natka Natka

Natka je offline (nepripojený) Natka

Ďakujem, už si spomínam na túto zaujímavú tému, spred niekoľkých mesiacov.Moje dva bločky síce zaúčtujem ako výdaj z pokladne 30.6.06, ale "dodanie služby" dám 01.07.06. Môže byť?
0 0
daniek daniek

daniek je offline (nepripojený) daniek

ešte by som podotkla že dôležité je či je to faktúra tuzemská alebo zahraničná
0 0
eop eop

eop je offline (nepripojený) eop

Ahojte, potrebujem radu. Síce nejde o oneskorenú došlú fa, ale princíp je rovnaký . Účtujem štvrťročného platcu dph, toto účtovníctvo som prebrala od inej účtovníčky minulý mesiac a mám trošku chaos v došlých faktúrach. Ja účtujem väčšinou fa dátumom vystavenia (pokiaľ sa nejedná o oneskorenie) a ona mala napr. fa vystavenú 30.04, zd.plnenie 28.4, uhradená bola 16.5 a ona ju nahodila dňom 2.5. Na každú fa dala razítko s dátumom asi 3dni po dátume vystavenia a tým dátumom to aj nahadzovala. Ona tým myslela asi dátum dodania, že? Keď ja nemám pojem, kedy im tá fa došla, pretože 1x za mesiac mi donesú všetky fa. Mám to nahadzovať dátumom vystavenia? Mám v tom nejaký guláš . Ďakujem.
0 0
jenny7 jenny7

jenny7 je offline (nepripojený) jenny7

eop
Ahojte, potrebujem radu. Síce nejde o oneskorenú došlú fa, ale princíp je rovnaký . Účtujem štvrťročného platcu dph, toto účtovníctvo som prebrala od inej účtovníčky minulý mesiac a mám trošku chaos v došlých faktúrach. Ja účtujem väčšinou fa dátumom vystavenia (pokiaľ sa nejedná o oneskorenie) a ona mala napr. fa vystavenú 30.04, zd.plnenie 28.4, uhradená bola 16.5 a ona ju nahodila dňom 2.5. Na každú fa dala razítko s dátumom asi 3dni po dátume vystavenia a tým dátumom to aj nahadzovala. Ona tým myslela asi dátum dodania, že? Keď ja nemám pojem, kedy im tá fa došla, pretože 1x za mesiac mi donesú všetky fa. Mám to nahadzovať dátumom vystavenia? Mám v tom nejaký guláš . Ďakujem.
Vyzerá to tak, že ten dátum 2.5. bol dátum prijatia faktúry a asi aj dátum prijatia tovaru,takže to by bolo asi aj to razítko na faktúre, že?
Dátum dodania podľa zaradenia do DPH sa riadiš už podľa údajov na DF.
Neviem, či ti to takto stačilo, skús mi to ešte nejak upresniť, ak som to nenapísala dostatočne.
Faktúru nahadzuješ dátumom prijatia do účtovníctva, to by malo byť podľa razítka na faktúre.
0 0
REGION REGION

REGION je offline (nepripojený) REGION

fa zaeviduješ v deň, keď ti došla. Ak dodávka tovaru alebo služby
bola uskutočnená a dodávku nepoužiješ na oslobodené plnenia alebo
na vlastnu spotrebu nárok na odpočet ti vzniká v deň, keď prišlai fa.l
0 0
eop eop

eop je offline (nepripojený) eop

jenny7
Vyzerá to tak, že ten dátum 2.5. bol dátum prijatia faktúry a asi aj dátum prijatia tovaru,takže to by bolo asi aj to razítko na faktúre, že?
Dátum dodania podľa zaradenia do DPH sa riadiš už podľa údajov na DF.
Neviem, či ti to takto stačilo, skús mi to ešte nejak upresniť, ak som to nenapísala dostatočne.
Faktúru nahadzuješ dátumom prijatia do účtovníctva, to by malo byť podľa razítka na faktúre.
Ďakujem Jenny. Mne to dnes vôbec nemyslí. To asi tým piatkom. Už by som mala ísť radšej domov. Ja sa riadim podľa údajov. Napr. Mám fa za T-com: vyst.03.05., dátum dodania 30.04.. Ja by som to dala dátumom 3.5. Ona dala dátum 9.5. Ja v podstate neviem, kedy im bola dodana fa, pretože mi donesú všetky fa na konci mesiaca.Môžem to dávať dátumom vystavenia, nie?
0 0
jenny7 jenny7

jenny7 je offline (nepripojený) jenny7

Dátum 3.5. to je dátum vystavenia faktúry firmou TCOM. Ona dala preto dátum 9.5. lebo ju dostala do ruk a zaevidovala ju do účtovníctva. 5dní rozdiel znamená - rozdiel pošt.doručenia. Ona to má podľa mňa dobre, musíš tam dať nejakú rezervu, tá faktúrka ti nemôže prísť hneď.
Už je to lepšie?
A ešte - dátum dodania 30.4. - to dáš vlastne do DPH.
0 0
katka.j katka.j

katka.j je offline (nepripojený) katka.j

ahojte, chcela by som reagovať na zabudnuté bločky z registračnej pokladnice. Pokiaľ neuplatníte dph v mesiaci resp. štvrťroku, v ktorom bol doklad z pokladnice vystavený sú dve možnosti:
1. urobiť dodatočné daňové priznanie za uvedené obdobie
2. doklad z registračnej pokladnice zaúčtovať nasledujúci mesiac, s tým, že dph bude neuplatnená na 548 (AE) a zároveň bude táto nedaňovým nákladom.
0 0
silvia silvia

silvia je offline (nepripojený) silvia

Prosím Vás,
FA vystavená 28.8., dátum vzniku daň.povinnosti 4.9., ide do DPH v septembri? ...pre istotu...
0 0
Tweety Tweety

Tweety je offline (nepripojený) Tweety

silvia
Prosím Vás,
FA vystavená 28.8., dátum vzniku daň.povinnosti 4.9., ide do DPH v septembri? ...pre istotu...
Nejaké čudné dátumy. ALe ak je to takto, tak DP vzniká dátumom 4.9. a aj dátum nároku na odpočet, nepíšeš aká je to fa, ale ak ide o tuzemské dodanie, tak je to takto.
0 0
ALDA ALDA

ALDA je offline (nepripojený) ALDA

stará mama, matka, manželka
katka.j
ahojte, chcela by som reagovať na zabudnuté bločky z registračnej pokladnice. Pokiaľ neuplatníte dph v mesiaci resp. štvrťroku, v ktorom bol doklad z pokladnice vystavený sú dve možnosti:
1. urobiť dodatočné daňové priznanie za uvedené obdobie
2. doklad z registračnej pokladnice zaúčtovať nasledujúci mesiac, s tým, že dph bude neuplatnená na 548 (AE) a zároveň bude táto nedaňovým nákladom.
??????????..viď príspevok č.8
Naposledy upravil ALDA : 13.09.06 at 08:03
0 0
silvia silvia

silvia je offline (nepripojený) silvia

Tweety
Nejaké čudné dátumy. ALe ak je to takto, tak DP vzniká dátumom 4.9. a aj dátum nároku na odpočet, nepíšeš aká je to fa, ale ak ide o tuzemské dodanie, tak je to takto.
Vďaka za odpoveď Tweety. Je to tuzemská faktúra a tie dátumy sú fakt čudné, ale tak nám prišla faktúra za služby - parkovné. Ešte raz dík!
0 0
Kirk Kirk

Kirk je offline (nepripojený) Kirk

Podľa §51 ods. 2 si môžeš došlú faktúru odpočítať v danom zdaňovacom období alebo v bezprostredne nasledujúcom zdaňovacom období, čo je v tvojom prípade 3. štvrťrok, takže nevidím problém.
Naposledy upravil Kirk : 14.09.06 at 10:49
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať