Zavrieť

Porady

Storno faktúry z roku 2017

Dobrý deň.
Poprosím o radu.
Teraz sme zistili, že sme v roku 2017 vyfaktúrovali 2000 EUR nesprávnemu odberateľovi, ktorý sa síce ozval, ale pôvodná faktúra sa nezrušila ani nedobropisovala.
Ak vystavím storno faktúry /dobropis/ v 05/2018, môžem to uviesť do výkazu DPH a KV DPH v 05/2018 ? Alebo musím robiť opravný výkaz DPH ?
Zaúčtujem ako 311/604 mínusom v roku 2018, alebo musím cez 428 ?
Ďakujem.
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    GabikaŠ je offline (nepripojený) GabikaŠ

    GabikaŠ
    Vystaviť dobropis na faktúru z 2017, ktorú zarátaš do DP DPH + KV za 5/2018 ale túto skutočnosť musíš potom uviesť v poznámkach ÚZ za rok 2018. Áno, účtuješ 311/604 mínusom.

    Storno faktúry z roku 2017

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.