Zavrieť

Porady

Kontrolný výkaz

Poprosím o radu, mám v tom bordel, chaos, prosím Vás ako zaraďujete faktúry keď vám príde faktúra dajme tomu 15.7., vystavená faktúra 4.7. a dátum dodania 28.6.? Určite to tu už bolo preberané viac krát ale neviem nikde nájsť odpoveď a, tak pre istotu sa opýtam... Dph a kontrolny výkaz za 6. mesiac sú už poslané...mám to zaradiť do 7. mesiaca s dátumom dodania 28.6. alebo s dátumom 4.7. alebo kedy prišla faktúra? Alebo MUSÍM opraviť DPH za 6. mesiac? Ako to robíte vy?Ďakujem za odpoveď
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    Eva M je offline (nepripojený) Eva M

    Eva M
    DPH z tuzemskej faktúry si môžeš uplatniť v tomto prípade v mesiacoch júl až december, dátum dodania bude 28.6. Nie je potrebné dodatočné priznanie. Keď je to tuzemské samozdanenie, musíš spraviť dodat. za jún
    4 komentáre - rozbaľ     zbaliť
    Vero89 Ďakujem veľmi pekne
    pavol54 dátum dodania je 28. 06 dátum zaradenia v prijatých fa bude 15.07?
    Vero89 No toto aj mňa zaujíma
    Žabinka presne ako píše pavol54..
      zbaliť

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.