Zavrieť

Porady

+ položka a DPH

Dobrý deň všetkým,

chcem sa spýtať, či si môžme uplatniť DPH pri fa z čl. štátu EÚ, ak sa jedná o službu (kalibráciu) vykonanú v 9/2005? Je to pre nás + položka v tomto účtovnom období. Ako je to prosím Vás s DPH?
Ďakujem:-)
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    timkab je offline (nepripojený) timkab

    timkab
    Ak môžeš, rozpíš podrobnejšie, čo je to kalibrácia a či osoba, ktorá túto službu poskytla je v členskom štáte platcom DPH.

    hellin je offline (nepripojený) hellin

    hellin
    Áno, dodávateľ je platcom DPH v čl. štáte EÚ. Fa bola vystavená vo februári 2005.

    ondrejvla je offline (nepripojený) ondrejvla

    Podstatné, že zatiaľ to viem... Ale zajtra už možno bude inak. ...viac ondrejvla
    Ale prečo faktúra zo septembra 2005 teraz, v novembri 2006?

    .lena. je offline (nepripojený) .lena.

    .lena.
    hellin
    Pretože sme ju dostali až teraz. Asi nám to vtedy zabudli vyfakturovať.
    Vyfakturovať nezabudli, zabudli asi len poslať faktúru. Toto podľa mňa pôjde už len dodatočným dp dph. A náklad či výdavok - podľa toho aké účtovníctvo vediete.

    timkab je offline (nepripojený) timkab

    timkab
    Na základe zákona o DPH - samozdanenie na výstupe sa zahrnie do priznania DPH podľa dátumu vystavenia, z čoho vyplýva, že za september 2005 musíte podať dodatočné DPH a zaplatiť. (§15 ods.1)
    Právo na odpočet DPH podľa §51 ods.1 zjednodušene - ak platiteľ má faktúru a daň je uvedená v záznamoch, t.j. právo na odpočítanie Vám vzniká v tom mesiaci, v ktorom fa.obdržíte.

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.