Zdieľajte s nami link na články z iných webov. Komentáre k linku budú zoradené podľa počtu hlasov, môžete využiť aj filter komentárov a zobraziť len komentáre od členov ktorých na Porade sledujete.
chcem sa spýtať, či si môžme uplatniť DPH pri fa z čl. štátu EÚ, ak sa jedná o službu (kalibráciu) vykonanú v 9/2005? Je to pre nás + položka v tomto účtovnom období. Ako je to prosím Vás s DPH?
Ďakujem:-)
Pravidlá a tipy
Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte. Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
❤ Buďte priateľskí ❤
Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
Pretože sme ju dostali až teraz. Asi nám to vtedy zabudli vyfakturovať.
Vyfakturovať nezabudli, zabudli asi len poslať faktúru. Toto podľa mňa pôjde už len dodatočným dp dph. A náklad či výdavok - podľa toho aké účtovníctvo vediete.
Na základe zákona o DPH - samozdanenie na výstupe sa zahrnie do priznania DPH podľa dátumu vystavenia, z čoho vyplýva, že za september 2005 musíte podať dodatočné DPH a zaplatiť. (§15 ods.1)
Právo na odpočet DPH podľa §51 ods.1 zjednodušene - ak platiteľ má faktúru a daň je uvedená v záznamoch, t.j. právo na odpočítanie Vám vzniká v tom mesiaci, v ktorom fa.obdržíte.