Zavrieť

Porady

DPH - stravovanie

Prosím o názory.Dodavateľská firma varí aj pre nás stravu a súčasne dopravuje a vydáva stravu našim zamestnancom v našich priestoroch.Fakturuje osobitne za množstvo nám dodaných jedál a osobitne za dopravu a výdaj stravy.
1. Môžme účtovať prepravu a výdaj stravy osobitne ako službu 518/321 ?
2. Potom 100% DPH výstup hradená zamestnancami je odvodená len z FA za množstvo nám dodaných jedál.

Ďakujem.
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    jana je offline (nepripojený) jana

    jana
    Môžeš si prepravu stravného dať do nákladov, a takisto si na vstupe uplatníš
    DPH za stravu, ale na výstupe vrátia zamestnanci DPH štátu. Keď chceš otvor si stravné lístky od jana-tam je aj výpočet približne na strane 4 aj rôzne názory.
    Ja už v tom mám jasné aj odobrené auditorkou
    Naposledy upravil jana : 07.06.04 at 09:56

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.