(17)Ak daňovník pred začatím zdaňovacieho obdo-
bia doručí správcovi oznámenie o nezahrnovaní kurzo-
vých rozdielov vznikajúcich v účtovníctve z dôvodu
nezrealizovaného inkasa pohľadávok alebo neuhrade-
ných platieb záväzkov ku dňu,ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka,do základu dane v období,v ktorom
o nich účtuje,zahrnú sa tieto rozdiely do základu dane
v tom zdaňovacom období,v ktorom došlo k inkasu po-
hľadávky alebo platbe záväzku.V zdaňovacom období,
v ktorom tento daňovník doručí správcovi dane oznáme-
nie o ukončení nezahrnovania týchto kurzových rozdie-
lov do základu dane,zahrnie do základu dane aj kurzové
rozdiely vyčíslené v účtovníctve,nezahrnuté do základu
dane v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach.“.
Prosim vas o vase nazory, nakolko neviem ci musim dat oznamenie v pripade ked KR za rok 2004 k 31.12.2004 budem zahrnat rovno do danovych nakladov bezneho zdanovacieho obdobia.