Zavrieť

Porady

zaučtovanie zalohy

Ahoj poraďaci. Vie mi niekto poradiť ako zaúčtovať HM, keď záloha bola zaplatená v r. 2006 ,ale Fa na celkovú sumu je vystavená v r. 2007 . Majetok sa bude odpisovať. Uvažujem správne,ak by som dala obidva príjm doklady do r. 2007? učtujem v JU.
Suma bola zaplatená v hotovosti . doklady: PD na zálohu
PD na doplatok + Fa na celkovú sumu
Som platiteľ DPH
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    Orsz je offline (nepripojený) Orsz

    Orsz
    popleta
    Ahoj poraďaci. Vie mi niekto poradiť ako zaúčtovať HM, keď záloha bola zaplatená v r. 2006 ,ale Fa na celkovú sumu je vystavená v r. 2007 . Majetok sa bude odpisovať. Uvažujem správne,ak by som dala obidva príjm doklady do r. 2007? učtujem v JU.
    Suma bola zaplatená v hotovosti . doklady: PD na zálohu
    PD na doplatok + Fa na celkovú sumu
    Som platiteľ DPH
    DPH si uplatníš v r.2006 zo zaplatenej zálohy - ak bol na ňu vystavený doklad od dodávateľa. Majetok až v roku 2007, keďže bol dodaný a riadne vyfaktúrovaný až v januári 2007, v roku 2007 ho začneš aj odpisovať.

    Terezap je offline (nepripojený) Terezap

    Terezap
    Mám rovnaký prípad a nie je mi celkom jasné ako zaúčtujem tú vyplatenú zálohu. Môžem ju zaúčtovať s dátumom zaplatenia ako VNZD alebo k 31.12. v rámci závierkových operácií. Ďakujem

    betka je offline (nepripojený) betka

    betka
    Terezap
    Mám rovnaký prípad a nie je mi celkom jasné ako zaúčtujem tú vyplatenú zálohu. Môžem ju zaúčtovať s dátumom zaplatenia ako VNZD alebo k 31.12. v rámci závierkových operácií. Ďakujem
    Zalohu zauctujem v roku 2006 ako VNZD. V roku 2007 uhradim zvysok FA. V tomto roku mi prijde i HM.
    Napr. Zaloha rok 2006 10000, Sk VNZD,
    Rok 2007 doplatok napr. 15 000, Sk:
    uctujem: 15 000, (VPD, alebo VU), 15 000 VOZD, v druhovom cleneni,

    10 000, Sk ktore boli uhradene v roku 2006, vysporiadam:
    1. v ramci uzavierkovych uctovnych operacii roku 2007 (bud tovar, material, PR, podla druhoveho clenenia- znizi mi ZD ) alebo
    2. ako storno: -10 000, Sk VNZD a 10 000, Sk VOZD

    Podla softu. Prvy sposob jemenej krkolomnejsi.
    Nebrala som do uvahy DPH.

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.