Obratom pre registráciu za plátcu DPH sú podľa §4 odst.9 výnosy(príjmy) z dodávaných tovarov a služieb v tuzemsku.Mám to chápať doslova, že len z tovarov a služieb, to znamená, že keď máme výrobu, vyrábame a predávame výrobky-účtujem na 601, tak tieto výnosy sa nepočítajú do obratu?
Ďakujem za odpoveď.