Zavrieť

Porady

DPH a tovar z EU

Prosim, prosim, poradte mi, lebo som z tych datumov pri dodani tovaru z EU uuuuplny jelen!!!
Napriklad pride tovar 31.1.06, aj s fakturou, ktora je tiez vystavena 31.1.06. Kedy vznika danova povinnost?
Viem, ze sa o tom uz vela popisalo, ale ja od vcera citam vsetky prispevky na tuto temu na porade a asi som to cely cas robila ZLE. Som ten §20 pochopila tak, ze ten den je bud 15. den kalend.mesiaca nasledujuceho po mesiaci, ked sa uskutocnilo dodanie tovaru alebo je to den vyhotovenia faktury, ak bola vyhotovena pred 15. dnom. Cize ked mi tovar pride napr. 1.3.2006, faktura je vystavena 27.2.2006, tak datum vystavenia faktury PREDSA JE pred 15. dnom nasledujuceho mesiaca ...? Kde je napisane, ze ten den vystavenia faktury musi byt po dni dodania tovaru???
Dakujem za odpovede, sipim, ze to budem musiet cele prerabat.
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    M3G je offline (nepripojený) M3G

    M3G
    Ja neberiem do úvahy deň dodania tovaru. Tovar môže byť odoslaný napr. 27.2., kedy je aj vystavená faktúra a dôjde mi napr. 1.3. z dôvodu, že 2 dni strávil tovar v kamióne prepravcu. Takže samozdanenie robím 27.2. ak mám uvedenú faktúru a robím priznanie za 2.mesiac. Ak nemám faktúru, zaradím ju k 15. dňu nasledujúceho mesiaca t.j. 3.mesiac.

    Inak mám aj takú neporiadnu firmu, ktorá mi niekedy dodá v apríli zahraničnú faktúru vystavenú 27.2. Dva roky som ich to nedokázal naučiť, aby to dali načas. Takže ju zaradím aj do 4.mesiaca. Táto firma mala za už od vstupu do únie asi zo desať kontrol a kontrolór iba mávol rukou nad tým, čo videl. Povedal, že jemu to je jedno, podstatné je, že ta faktúra je zaradená a je tam urobené samozdanenie. Týmto ťa však nechcem navádzať, treba to robiť poriadne. Problém mám však s Intrastatom...

    Jana M. je offline (nepripojený) Jana M.

    Jana M.
    Takto som to robila doteraz aj ja, ale z príspevkov na túto tému na porade.sk som pochopila, že to tak byť nemá. Že ten dátum daňovej povinnosti nemôže byť skôr ako dátum dodania tovaru, čiže deň, kedy s tovarom môžem nakladať ako s vlastným.

    kalkulka je offline (nepripojený) kalkulka

    pracujem v spoločnosti, ktorá sa zaoberá strojárskou výrobou, ktorú takmer všetku expotrujeme do krajín EÚ ...viac kalkulka
    V tvojom prípade 31.1. ti vzniká daňová povinnosť a aj do účtovníctva by som to dala 31.1. a ak je fa vystavená 27.2. a tovar. príde 1.3., tak tu je dôležité, čo považujete za dodanie tovaru. Ak máte v zmluve ošetrené, že je to napr. odovzdanie prvému prepravcovi, tak by som povedala, že dodanie nastalo ešte vo februári, ale tuná sa všeobecne berie do úvahy dátum vzniku DP 27.2.
    Naposledy upravil kalkulka : 19.01.07 at 06:32

    Jana M. je offline (nepripojený) Jana M.

    Jana M.
    Dakujem. Co ale v pripade, ked to nemame takto zmluvne osetrene? Ktory datum je datum danovej povinnosti? (tovar prisiel 1.3., faktura prisla s tovarom, ale vystavena bola 27.1.).

    kalkulka je offline (nepripojený) kalkulka

    pracujem v spoločnosti, ktorá sa zaoberá strojárskou výrobou, ktorú takmer všetku expotrujeme do krajín EÚ ...viac kalkulka
    Kedy bola vystavená? V januári, či vo februári?

    Jana M. je offline (nepripojený) Jana M.

    Jana M.
    Sorry, bola vystavena 27.2.2007. Ale v principe je to jedno, nie? nemal by byt datu danovej poviinnosti az 15. den v nasledujucom mesiaci po dodani tovaru? Dikes.

    kalkulka je offline (nepripojený) kalkulka

    pracujem v spoločnosti, ktorá sa zaoberá strojárskou výrobou, ktorú takmer všetku expotrujeme do krajín EÚ ...viac kalkulka
    Z MF majú na to taký názor: - ak je fa vystavená 27.2. a tovar príde pár dní
    po vystavení fa, tak povinnosť samozdaniť je 27.2., lebo je to fa, ktorá sa týka dodávky tovaru, hoci tovar došiel 1.3.. Ten marcový dátum by som brala skôr za uskutočnenie účtovného prípadu do účtovníctva. Je pravda, že ma to máta dať to do DP až za marec, lebo dodanie tovaru sa uskutočnilo v marci, ale boli sme upozorňovaní, že posun z mesiaca do mesiaca sa môže využiť iba pri tuzemských fa, pre zahraničie to vraj neplatí. A ešte jedno, ak považujete za dodanie tovaru pre ucto dátum, kedy vám s tovarom umožnil disponovať váš dodávateľ a to napr. vtedy, ak tovar odovzdal prepravcovi, tak by som to určite dala do februára. Ešte jedna poznámka, 27.2.2007 ešte len bude.

    Jana M. je offline (nepripojený) Jana M.

    Jana M.
    Dakujem. Vyzera to, ze to teda robim dobre. sa mi nesmierne ulavilo. Hm, 27.2.2007 fakt este len bude :-))

    dracica je offline (nepripojený) dracica

    dracica
    mám otázku ku akému dátumu prepočítavate kurz ??? napr. príde faktúra 5.1.2007 dátum dodania tovaru 3.1.2007

    Milan Benka je offline (nepripojený) Milan Benka

    obyvateľ SR Milan Benka
    dracica Pozri príspevok
    mám otázku ku akému dátumu prepočítavate kurz ??? napr. príde faktúra 5.1.2007 dátum dodania tovaru 3.1.2007
    Kurz zo dňa vzniku daňovej povinnosti.
    Tvoj prípad:
    postup podľa §20/1
    Musíš si pozrieť na fa dátum vyhotovenia fa

    dracica je offline (nepripojený) dracica

    dracica
    pozerala som ako to robila moja predchodkyńa a ona to preratávala kurzom NBS podľa dátumu vystavenia aaaaaach nemám tu zákon pri sebe

    denisa.h je offline (nepripojený) denisa.h

    denisa.h
    ako pozname nasich milych klientov, dostala som doklady na DPH za januar len teraz a mam tu taku specialitku... radost na to pozriet :-/ prosim poradte mi.
    firma si kupila nabytok z Viedne do svojich priestorov este v decembri! a je to normalna faktura (12.12.2006) aj to zaplatila v ten den. ale dodali cast toho az teraz, 22.1.2007 a cast este dodaju vo februari. ako mam postupovat? moj pohlad:
    1. faktura 12.12.2006
    2. samozdanenie a odpocet 22.1.07, alebo az 15.2.2007? kedze je faktura ale vystavena o dost dopredu, preniesla by som danov. povinnost az na 15.2. uvazujem spravne?
    dakujem
    Naposledy upravil denisa.h : 25.02.07 at 17:03

    kalkulka je offline (nepripojený) kalkulka

    pracujem v spoločnosti, ktorá sa zaoberá strojárskou výrobou, ktorú takmer všetku expotrujeme do krajín EÚ ...viac kalkulka
    Áno, uvažuješ správne. Na tovar, ktorý bol dodaný v januári sa vzťahuje daňová povinnosť až 15.2.. K dodaniu tovaru totiž došlo až v januári. Na fa, ktorá bola vystavená pred dodaním tovaru ešte v decembri sa v tomto prípade neprihliada. Daňová povinnosť vzniká teda 15. deň po mesiaci v ktorom došlo k dodaniu tovaru.

    ALBO je offline (nepripojený) ALBO

    ALBO
    denisa.h Pozri príspevok
    ako pozname nasich milych klientov, dostala som doklady na DPH za januar len teraz a mam tu taku specialitku... radost na to pozriet :-/ prosim poradte mi.
    firma si kupila nabytok z Viedne do svojich priestorov este v decembri! a je to normalna faktura (12.12.2006) aj to zaplatila v ten den. ale dodali cast toho az teraz, 22.1.2007 a cast este dodaju vo februari. ako mam postupovat? moj pohlad:
    1. faktura 12.12.2006
    2. samozdanenie a odpocet 22.1.07, alebo az 15.2.2007? kedze je faktura ale vystavena o dost dopredu, preniesla by som danov. povinnost az na 15.2. uvazujem spravne?
    dakujem
    Nuž neviem, ale posuniem to.

    Keďže Fa je na celú dodávku( a tá ešte tu neni) a z pohľadu odvodu DPH je bezpredmetná, treba sa riadiť §20/1/a. No a vy ho nadobudnete až v o februári. tak 15. marec.
    Alebo aké máte k tomu ešte doklady.

    kalkulka je offline (nepripojený) kalkulka

    pracujem v spoločnosti, ktorá sa zaoberá strojárskou výrobou, ktorú takmer všetku expotrujeme do krajín EÚ ...viac kalkulka
    Snáď by som ešte omrkala §19 ods. 3 a posúdila to z hľadiska uzatvorených zmlúv. Malo by tam byť uvedené, čo sa v takom prípade považuje za dodanie tovaru.Veď v prípade dodania tovaru z iných ČS, sa môže urobiť aj posun do ďalšieho mesiaca. Ale v tomto prípade už došlo k dodaniu tovaru, /síce čiastkovému/ ale došlo.

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.