Ahojte poraďáci. Mám obrovský problém. Robím uzávierku roka a zistila som chybu (aspoň si myslím) v účtovníctve mojej predchodkyne. Moja predchodkyňa fungovala tak, že ak mala nejake faktúry po splatnosti, ktoré neboli uhradené, odviedla v deň splatnosti DPH, ale len fiktívne. Proste to zaúčtovala do pokladne, ako keby uhradila časť sumy (DPH) z účtu. Je to tak správne a mýlim sa ja, alebo je to chyba? Ako mám postupovať pri jej oprave?
Sme mesačný platcovia DPH.
Ďakujem za odpovede. Ak sa mýlim, rada sa poučím