perta Práveže som mesačný platca DPH. A to čo tam mám tých -0,63 nemalo by to byť zapísané v dennom obrate oslobodený od DPH v stĺpci 10?
Tak platí, čo som ti napísala hore:
1) Treba urobiť dennú aj mesačnú uzávierku čo najskôr. Predpokladám, že
30.4. si len zavrela pokladňu a skončila bez uzávierky. Potom si
pokračovala dnes normálne v predaji.
2) Keď budeš mať uzávierky, tak si ešte prekopíruj dnešné predaje - spočítaj
ich, a odrátaj od uzávierok - k tomu treba zápis - interný doklad, že si
zabudla urobiť dennú aj mesačnú závierku a koľko si naozaj predala za apríl
- to ti ide do daňového priznania DPH.
3) Tie odrátané predaje nesmieš zabudnúť potom pripočítať k májovej mesačnej uzávierke - tam okopíruj ten interný doklad s vysvetlením, že v máji sa to pripočítava, aby si mala zase správny základ pre DPH.
PS: Zdan. DPH0% ide do 10 stĺpca môže byť + aj -, refund+storno na konci uzávierky pod DPH spolu s - sa zapisuje do 7 stĺpca.