Dobrý deň chcela by som sa opýtať na jednu vec v daňovom priznaní k DPH. V mesiaci apríl sme refakturovali škodu do ČR samozrejme bez DPH môžete mi poradiť do ktorého riadku v daňovom priznaní to mám uviesť?Ďalej sme refakturovali v mesiaci apríl reklamačné služby do PLN tiež bez DPH aj v tomto prípade by som potrebovala poradiť do ktorého riadku daňového priznania sa to uvádza.Ďakujem za skoru odpoveď.