Lucka F. Ahoj, chcem sa poradit...
zamestnanec isiel na SC do zahraničia, zaplatil registracny popl.+vstupenku, z ktorej sme poziadali o vratenie DPH. Ako to mam zauctovat? Celu sumu aj s DPH na naklad? a ked nam vratia DPH zo zahranicia? resp. uvadzam to v danovom priznani k DPH?
V prípade zaúčtovania sa dá do nákladov aj DPH, vrátená DPH sa dá do výnosov toho obdobia, kedy bola vrátená.
Do našeho DPH nevstupuje.