Dobrý deň
Chcela by som sa spýtať ako postupovať v prípade ak sme odberateľom služby z iného členského štatu a dodávateľ požaduje platbu vopred. Sme platcami DPD a FD je vyfakturovaná bez DPH. V tomto prípade musíme odviest daň a zároveň máme nárok na odpočet.
Úhrada bola 26.6.
Dátum vystavenia 10.7..
V ktorom období musím odviesť daň a kedy si možem uplatniť nárok na odpočet?
Ďakujem
Jana