Zavrieť

Porady

NEZAÚČTOVANÉ ÚHRADY A FA

Dobrý deň
Prebrala som účtovanie sro, platiteľa DPH a zistila som, že v účtovníctve rokov 2005 a 2006, nemá zaúčtované niekolko úhrad za prijaté aj vydané faktúry.K úhradám ale došlo, boli aj vystavené pokladničné doklady, boli popripájané k faktúram, ale neboli zaúčtované. Možem ich teraz zaúčtovať do pokladne s augustovým dátumom ,alebo nechať na pokladničných dokladoch povodné dátumy a dám ich ako interné doklady?
Další problém mám, že v r.2006 bol zaúčtovaný výdavkový pokladničný doklad k faktúre, ktorá nebola zaúčtovaná a platba bola priradená k inej faktúre.Na 321 vznikla dvojitá platba. Na aký účet mám odúčtovať 321 (58.300,-) ked v r.2006 nebol zahrnutý základ do nákladov ani uplatnená DPH.Možem to ešte nejak dostať do nákladov roku 2007 alebo to musí isť celé na nedanové výdavky?
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

    audítor, účtovník, odborný poradca ...viac KEJKA
    zober si tie pokl. doklady, (príp. len kópie) a urob jeden príjmový a jeden výdavkový s aktuálnym dátumom na meno konateľa. zaúčtuj 211/355 a 365/211 . Predtým však interným dokladom zaúčtuj vyrovnanie DF 321/365a vyrovnanie OF 355/311.
    Peniaze prevzal konateľ, resp. vyplatil konateľ, a finančne sa to usporiada teraz voči nemu.

    Ten druhý prípad - faktúra existovala, ale nebola zaúčtovaná?
    za určitých okolností DPH by sa dala uplatniť teraz, neda sa to však jednoznačne povedať (nepoznám podrobnosti)
    náklad sa týka obdobia 2006, to je zrejmé zo súvislosti. Takže dodatočne DPPO.

    SAIVI je offline (nepripojený) SAIVI

    SAIVI
    Kejka dakujem...
    ...ešte k tej faktúre-ano tyka sa roku 2006.Ale nechceme podavať dodatocne DPPO. ...musim je vtedy dat celu na 513? nemozem to dat oproti 429?

    KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

    audítor, účtovník, odborný poradca ...viac KEJKA
    SAIVI Pozri príspevok
    Kejka dakujem...
    ...ešte k tej faktúre-ano tyka sa roku 2006.Ale nechceme podavať dodatocne DPPO. ...musim je vtedy dat celu na 513? nemozem to dat oproti 429?
    pretože sú to dodatočné náklady a teda ti nevzniká dodatočná daňová povinnosť, nemusíš podávať dodatočné DPPO.
    náklady dáš na ten účet kam patria - služby 518.99-ostatné služby nedaňové (napríklad), nie na 513 ! a v DPPO 2007 to daj ako pripočitateľnú položku.
    alebo môžeš dať celú sumu na 429 - aspoň ti to nebude zavadzať pri ročnej uzávierke. Zasa ale nezabudni v poznámkach k výkazom uviesť vysvetlivku.

    cacka je offline (nepripojený) cacka

    účtovník, mzdár cacka
    KEJKA Pozri príspevok
    zober si tie pokl. doklady, (príp. len kópie) a urob jeden príjmový a jeden výdavkový s aktuálnym dátumom na meno konateľa. zaúčtuj 211/355 a 365/211 . Predtým však interným dokladom zaúčtuj vyrovnanie DF 321/365a vyrovnanie OF 355/311.
    Peniaze prevzal konateľ, resp. vyplatil konateľ, a finančne sa to usporiada teraz voči nemu.

    Ten druhý prípad - faktúra existovala, ale nebola zaúčtovaná?
    za určitých okolností DPH by sa dala uplatniť teraz, neda sa to však jednoznačne povedať (nepoznám podrobnosti)
    náklad sa týka obdobia 2006, to je zrejmé zo súvislosti. Takže dodatočne DPPO.
    Dobrý deň,
    tento rok som tiež prebrala účto jednej spoločnosti a zistila som, že veľa uhradených záväzkov za cca 20 000 EUR nebolo vôbec vypárovaných. Ťahá sa to z roku 2009-2011. Veľa išlo aj cez banku, tak neviem k čomu priradila predchádzajúca účtovníčka tie platby. Opravovať predchádzajúce roky nepripadá do úvahy, konateľ to nie je ochotný zaplatiť a ja na to nemám čas. Môžem to na základe odsúhlasenej inventarizácie prehnať cez pokladňu ako uvádza vyššie KEJKA?
    Ďakujem za všetky rady.

    NEZAÚČTOVANÉ ÚHRADY A FA

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.