Zavrieť

Porady

sociálny fond

Dobrý deň,
ak sa netvoril sociálny fond v rozpočtovej organizácii minulý rok podľa zákona, ale len podľa potreby čerpania peňazí z neho (asi 3 krát do roka a sumou z brucha), je potrebné ho dopočítať aj za ten minulý rok? Minulý rok je totiž už uzavretý. Alebo to stačí upraviť len v tomto roku.
A ešte jeden problém, ak sa čerpalo zo SF, ale na úhradu nie je doklad, čo s tým?
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    007gituska je offline (nepripojený) 007gituska

    007gituska
    zúčtovanie sociálneho fondu ste povinný vykonať do konca februára nasledujúceho roka podľa skutočného objemu hrubých miezd. keďže ste preddavkovo fond netvorili, ale len od brucha, tak jednoducho spočítať mzdy a rozdiel vyrovnať. porušíte síce termín zúčtovania, ale po účtovnej stránke je to v poriadku - v priebehu roka môžete v účtovníctve opravovať.
    pravidlá čerpania SF si určujete v kolektívnej zmluve. ako ste mohli niečo čerpať a nemať na to doklad? a čo ste vlastne čerpali, resp. na čo?

    kvet je offline (nepripojený) kvet

    kvet
    Pozdravujem,
    k prvej časti otázky:
    ak sa sociálny fond v rozpočtovej organizácii za minulý rok netvoril v súlade so zákonom č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v platnom znení, organizácia musí v tomto roku zosúladiť (opraviť) jeho tvorbu za rok 2006 a to podľa skutočného objemu zúčtovaných funkčných platov zamestnancov za rok 2006. Vyplýva to zo skutočnosti, že sociálny fond sa tvorí preddavkovým spôsobom a vyúčtovanie sa má vykonať každoročne do konca februára nasledujúceho roka, t.j. preddavkovú tvorbu SF za r. 2006 zúčtovať do 28.2.2007.
    Doúčtovanie tvorby SF za rok 2006 sa vykoná na ťarchu rozpočtu roka 2007 a zaúčtuje sa:
    - predpis: MD 420 / D 952
    - prevod z výdavkového účtu: MD 262 / D 232+RK (podpoložka EK 637 016)
    - príjem na účet SF: MD 243 / D 262

    Ak výsledkom zúčtovania bude preplatok tvorby SF za r. 2006, tento preplatok sa prevedie na príjmový účet:
    - predpis: MD 952 / D 215
    - prevod z účtu SF: MD 262 / D 243
    - príjem na príjmový účet: MD 236+EK (podpoložka EK 292 027) / D 262

    k druhej časti otázky:
    v danom prípade ide o porušenie zákona o účtovníctve, pretože účtovná operácia je nepreukázateľná !

    guard je offline (nepripojený) guard

    guard
    Ďakujem za odpovede.
    Viem, že keď nie je účtovná operácia doložená dokladom, nie je to v súlade so zákonom o účtovníctve. Ten doklad ani nebude, ale teraz čo s tým? Je to v účtovníctve a rok je uzatvorený, treba to dať na škodovú komisiu?

    007gituska je offline (nepripojený) 007gituska

    007gituska
    v rozpočtovej organizácii ste o.i. povinní dodržiavať zákon o finančnej kontrole. kto vykonal predbežnú kontrolu? ten, kto je zodpovedný za výkon predbežnej fin. kontroly nesie zodpovednosť za uskutočnenie celej finančnej operácie a vy ste povinní voči nemu uplatniť postih

    Ivča je offline (nepripojený) Ivča

    Ivča
    kvet Pozri príspevok
    Pozdravujem,
    k prvej časti otázky:
    ak sa sociálny fond v rozpočtovej organizácii za minulý rok netvoril v súlade so zákonom č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v platnom znení, organizácia musí v tomto roku zosúladiť (opraviť) jeho tvorbu za rok 2006 a to podľa skutočného objemu zúčtovaných funkčných platov zamestnancov za rok 2006. Vyplýva to zo skutočnosti, že sociálny fond sa tvorí preddavkovým spôsobom a vyúčtovanie sa má vykonať každoročne do konca februára nasledujúceho roka, t.j. preddavkovú tvorbu SF za r. 2006 zúčtovať do 28.2.2007.
    Doúčtovanie tvorby SF za rok 2006 sa vykoná na ťarchu rozpočtu roka 2007 a zaúčtuje sa:
    - predpis: MD 420 / D 952
    - prevod z výdavkového účtu: MD 262 / D 232+RK (podpoložka EK 637 016)
    - príjem na účet SF: MD 243 / D 262

    Ak výsledkom zúčtovania bude preplatok tvorby SF za r. 2006, tento preplatok sa prevedie na príjmový účet:
    - predpis: MD 952 / D 215
    - prevod z účtu SF: MD 262 / D 243
    - príjem na príjmový účet: MD 236+EK (podpoložka EK 292 027) / D 262

    k druhej časti otázky:
    v danom prípade ide o porušenie zákona o účtovníctve, pretože účtovná operácia je nepreukázateľná !
    Ako sa postupuje, keď by bol preplatok? Prevedie sa na príjmový účet. A aká položka sa tam použije? Nejaká mylná platba? Môžu sa tieto prostriedky cez zriaďovateľa vrátiť späť na školu a použiť napr. na tvorbu SF v r. 2007.Ak áno, musí sa snimi počítať aj v rozpočte?

    kvet je offline (nepripojený) kvet

    kvet
    Keď tak na tým uvažujem, podľa môjho názoru by sa mohla použiť podpoložka EK 292 017 - Vratky (ide o príjem po zúčtovaní preddavkov na tvorbu SF). Ale ak sa použije aj podpoložka EK 292017 - Iné, je to v poriadku.
    O tom, či tieto prostriedky zriaďovateľ vráti RO rozhoduje zastupiteľstvo a mali by byť uvedené v upravenom rozpočte.

    Ivča je offline (nepripojený) Ivča

    Ivča
    kvet Pozri príspevok
    Keď tak na tým uvažujem, podľa môjho názoru by sa mohla použiť podpoložka EK 292 017 - Vratky (ide o príjem po zúčtovaní preddavkov na tvorbu SF). Ale ak sa použije aj podpoložka EK 292017 - Iné, je to v poriadku.
    O tom, či tieto prostriedky zriaďovateľ vráti RO rozhoduje zastupiteľstvo a mali by byť uvedené v upravenom rozpočte.
    Ďakujem za odpoveď.

    danuskas je offline (nepripojený) danuskas

    danuskas
    Ospravedlňujem sa, že sa opakujem,
    ale skutočne mi ešte na toto nikto neodpovedal:
    Som jediný zamestnanec + starosta. Moja predchodkyňa netvorila
    ani nečerpala sociálny fond. Nemáme ho vytvorený ani za rok 2006.
    Ako to zaúčtujem a budem čerpať, keď to chcem dať do poriadku?
    Myslím tým vznik soc. fondu a následné čerpanie. Musím dotvoriť aj minulý rok?

    Veľmi pekne vás prosím o odpoveď!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!§§



    Ďakujem

    kvet je offline (nepripojený) kvet

    kvet
    danuskas Pozri príspevok
    Ospravedlňujem sa, že sa opakujem,
    ale skutočne mi ešte na toto nikto neodpovedal:
    Som jediný zamestnanec + starosta. Moja predchodkyňa netvorila
    ani nečerpala sociálny fond. Nemáme ho vytvorený ani za rok 2006.
    Ako to zaúčtujem a budem čerpať, keď to chcem dať do poriadku?
    Myslím tým vznik soc. fondu a následné čerpanie. Musím dotvoriť aj minulý rok?

    Veľmi pekne vás prosím o odpoveď!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!§§



    Ďakujem
    Nie je problém dotvoriť SF aj za predchádzajúce roky. Ja však odporúčam dotvoriť len za rok 2007.
    Účtovanie:
    - tvorba SF za predchádzajúce roky - predpis: MD 211 / D 952, prevod prostriedkov na účet SF: MD 218 / D 231 a zároveň MD 262 / D 234+RK (podtrieda FK 01.1.1.6, podpoložka EK 637 016), príjem prostriedkov na účet SF: MD 243 / D 262

    - tvorba SF za rok 2007 - predpis: MD 420 / D 952, prevod prostriedkov na účet SF: MD 218 / D 231 a zároveň MD 262 / D 234+RK (podtrieda FK 01.1.1.6, podpoložka EK 637 016), príjem prostriedkov na účet SF: MD 243 / D 262.

    Účtovanie čerpania prostriedkov SF závisí od toho, na aký účel budú čerpané a kým spôsobom (vyplatia sa priamo zamestnancovi v hotovosti, cez výplatu ... ?)

    danuskas je offline (nepripojený) danuskas

    danuskas
    Napr. ako zaúčtujem kúpu vianočných kolekcií? A ako nejaké kultúrne podujatie-kúpa lístkov. Viem, že peniaze musia ísť cez mzdy a zdaniť. Zabudla som dôležitú vec, nemáme samostatný účet pre soc. fond. Aj v tom prípade sa použije 243 ?
    Veľmi pekne ďakujem.

    A čo ďalej s účtom 952 ?
    Naposledy upravil danuskas : 11.12.07 at 08:39

    kvet je offline (nepripojený) kvet

    kvet
    danuskas Pozri príspevok
    Napr. ako zaúčtujem kúpu vianočných kolekcií? A ako nejaké kultúrne podujatie-kúpa lístkov. Viem, že peniaze musia ísť cez mzdy a zdaniť. Zabudla som dôležitú vec, nemáme samostatný účet pre soc. fond. Aj v tom prípade sa použije 243 ?
    Veľmi pekne ďakujem.

    A čo ďalej s účtom 952 ?
    Ak nemáte samostatný účet, účtovanie tvorby SF za rok 2007 bude:
    - predpis: MD 420 / D 952 a zároveň zúčtovanie rozpočtového výdavku: MD 218 / D 234+RK (napr. 01.1.1.6 637 016).

    Čerpanie na zakúpenie vianočných kolekcií:
    - čerpanie: MD 952 / D 261 (ak boli zapúpené v hotovosti); ak boli zakúpené na faktúru: - predpis záväzku z dodávateľskej fa.: MD 952 / D 321, úhrada fa. zo ZBÚ: MD 321 / D 231 (RK sa nepoužije !!!)

    Hodnota vianočnej kolekcie sa zdaní ako nepenažný príjem zamestnanca spolu s jeho príjmom.

    Obdobne sa postupuje aj pri čerpaní SF na kultúrne podujatie.

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.