Zdieľajte s nami link na články z iných webov. Komentáre k linku budú zoradené podľa počtu hlasov, môžete využiť aj filter komentárov a zobraziť len komentáre od členov ktorých na Porade sledujete.
Moj klient mal 3 mesiace zivnost v SR potom ju prerusil a zalozil si zivnost v CR ( 9 mesiacov). Prijem na oboch zivnostiach bol zo zahranicia ( ani z CR ani z SR ). Kde a aku cast prijmov by mal zdanit v CR resp. v SR? alebo v oboch?
Dakujem
Pravidlá a tipy
Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte. Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
❤ Buďte priateľskí ❤
Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
V oboch štátoch mu bolo pridelené IČO a pod tým aj fakturoval svoje služby. Podľa toho určíš ktorý príjem zdaníš v ktorej republike. Samozrejme, že musí podať DP v oboch štátoch.
Jedno vsak nie je jasne. Kedze mal zivnost v CR 9 mesiacov ( t.j viac ako 183 dni ) stava sa danovym rezidentom CR a potom by mal asi vsetok prijem ( aj zo SR zivnosti ) danit v CR podla č. 238/2003 Z. z. – Zmluva medzi Slovenskou republikou
a Českou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku. Mam pravdu alebo je to inak?