Zavrieť

Porady

DPH a dovoz tovaru

Ahojte poradaci,

chcel by som sa spytat, ako funguje odpisanie a pripisanie DPH pri dovoze tovaru zo zahranicia (platca alebo neplatca DPH), kedze uz v ramci EU sa nepreclieva tovar.
Kupim napr, v Madarku tovar za xxx HUF + 20% DPH (AFA), kupujem bez DPH a u nas pripocitam 19% DPH ?
A ked ten tovar predam dalej napr. do Ciech, tak predam bez 19% DPH a zakaznik tam potom prida svojich 19% DPH?
Ak nie som platca, tak kupujem aj s DPH (komplet cena) a nic nemenim na cene?
Platby za tovar mozem vykonat normalne cez ucet (prepocet podla denneho kurzu v den vystavenia faktury)?

Vobec v tom nemam jasno, potrebujem vasu pomoc. Vopred vam dakujem.
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    luigi72 je offline (nepripojený) luigi72

    luigi72
    Nieco som nasiel, aj tu na porade, len nikde nie je tato problematika napisana prehladne pre zaciatocnika - akoze pre mna.

    Nasiel som take nieco, ze treba odviest dan a ked som platca DPH, tak aj odpočítať.

    Z EU sa riesi tovar cez samozdanenie.

    To znamena, ze mi maju vyfakturovat zo zahranicia bez DPH, ja zaplatim nasmu statu 19% a pri predaji dalej do zahranicia fakturujem tiez bez DPH ?
    Alebo statu zaplatim len rozdiel medzi DPH na vstupe a vystupe?

    Napr. vyfakturuju mi 1000 Sk (bez DPH), ja predam za 1200 Sk, statu odvediem na 1000Sk je 190Sk DPH na vsupe, predam za 1200Sk t.j. 228Sk DPH na vystupe, tak 228Sk-190Sk=38Sk? Alebo zaplatim 190Sk na vstupe a na vystupe plati druhy zahranicny odberatel ako svoj vstup?

    Vedel by mi niekto pomoct?

    Dakujem.

    VladoaKatka je offline (nepripojený) VladoaKatka

    VladoaKatka
    luigi72 Pozri príspevok
    Nieco som nasiel, aj tu na porade, len nikde nie je tato problematika napisana prehladne pre zaciatocnika - akoze pre mna.

    Nasiel som take nieco, ze treba odviest dan a ked som platca DPH, tak aj odpočítať.

    Z EU sa riesi tovar cez samozdanenie. presne tak, a to znamená, že samozdaníš aj na vstupe aj na výstupe.

    To znamena, ze mi maju vyfakturovat zo zahranicia bez DPH, ja zaplatim nasmu statu 19% a pri predaji dalej do zahranicia fakturujem tiez bez DPH ?
    Alebo statu zaplatim len rozdiel medzi DPH na vstupe a vystupe?Rozdiel Ti nevzníká, lebo zdaníš aj na vstupe aj na výstupe. Pri predaji do zahraničia bez DPH, ak je kupujúci plátca DPH vo svojom členskom štáte, ale nezabudni na FA uviesť
    oslobodené od dane podľa paragrafu 43 - dodanie tovaru z tuzemska do iného členského štátu EU

    Napr. vyfakturuju mi 1000 Sk (bez DPH), ja predam za 1200 Sk, statu odvediem na 1000Sk je 190Sk DPH na vsupe, predam za 1200Sk t.j. 228Sk DPH na vystupe, tak 228Sk-190Sk=38Sk? Alebo zaplatim 190Sk na vstupe a na vystupe plati druhy zahranicny odberatel ako svoj vstup?

    Štátu odvedieš DPH len z toho, čo predáš na Slovensku.

    Vedel by mi niekto pomoct?


    Dakujem.
    Farebné v texte

    VladoaKatka je offline (nepripojený) VladoaKatka

    VladoaKatka
    Skús zadať do rozšíreného hľadania "samozdanenie", ale ak používaš softver na účtovanie, pri zápise na vstupe pre DPH, program by Ti mal automaticky vygenerovať aj zápis na výstupe pre DPH. Mne to program robí a dokonca sú to súvisiace doklady a mám možnosť skontrolovať, či to mám správne zaradené aj do DP k DPH.

    http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-d...01-2008-a.html

    http://www.porada.sk/t28758-najpouzi...rach-z-eu.html

    Hanka je offline (nepripojený) Hanka

    Hanka
    Mam takyto problem: Chceme si objednat u ceskeho dodavatela formu na vyrobok . On ju vyrobi a nasledne na tejto forme bude pre nas vyrabat tovar. Kedze tato forma neopusti uzemie CR co s DPH, vystavia nam fa aj s dph a ja si ju uplatnim. Alebo to bude fa bez Dph a klasicky samozdanim? Dakujem za pomoc.
    človiečik Vladimír Ozimý
    Hanka Pozri príspevok
    Mam takyto problem: Chceme si objednat u ceskeho dodavatela formu na vyrobok . On ju vyrobi a nasledne na tejto forme bude pre nas vyrabat tovar. Kedze tato forma neopusti uzemie CR co s DPH, vystavia nam fa aj s dph a ja si ju uplatnim. Alebo to bude fa bez Dph a klasicky samozdanim? Dakujem za pomoc.
    Hanka, miesto dodania pri objednaní formy je česká republika. T.j. firma čo vám ju vyrobí a vyfaktúruje je povinná zaťažiť dodanie českou daňou. Vy ako odberateľ pokiaľ ste registrovaný v CR ako platiteľ máte nárok na odpočet dane voči českému štátnemu rozpočtu. Ak ste však registrovaný ako platiteľ len v tuzemsku a nie v Čechách potom nárok na odpočet nevzniká a môžte si ju vyžiadať od finančného úradu praha 1 ako osoba ktorá nie je registrovaná pre daň v ČR.

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.