Nieco som nasiel, aj tu na porade, len nikde nie je tato problematika napisana prehladne pre zaciatocnika - akoze pre mna.
Nasiel som take nieco, ze treba odviest dan a ked som platca DPH, tak aj odpočítať.
Z EU sa riesi tovar cez samozdanenie.
To znamena, ze mi maju vyfakturovat zo zahranicia bez DPH, ja zaplatim nasmu statu 19% a pri predaji dalej do zahranicia fakturujem tiez bez DPH ?
Alebo statu zaplatim len rozdiel medzi DPH na vstupe a vystupe?
Napr. vyfakturuju mi 1000 Sk (bez DPH), ja predam za 1200 Sk, statu odvediem na 1000Sk je 190Sk DPH na vsupe, predam za 1200Sk t.j. 228Sk DPH na vystupe, tak 228Sk-190Sk=38Sk? Alebo zaplatim 190Sk na vstupe a na vystupe plati druhy zahranicny odberatel ako svoj vstup?
Vedel by mi niekto pomoct?
Dakujem.