Opäť sa vraciam do tejto témy
Pracujem na oprave DP - za rok 2008 a tým pádom idem dodaniť a priznať všetky fa z tretích krajín.
Moja otázka znie:
1. Treba urobiť nejakú registráciu, vypísať nejaké tlačivo? aj ked je to spätne? Jedná sa o obdobie 03/2008 až 12/2008. Szčo je je momentálne v tomto čase už registrovaný za povinného platiteľa DPH od 07/2009.
2. Aké priznanie DPH mám vystaviť? štvrťročné alebo mesačné?
3. Keďže robim dodatočné DP a tým pádom predmetná DPH nebude zaplatená v r 2008 ale až v r. 2009 evidovať túto DPH do záväzkov roku 2008 alebo nie? A zaevidovať to do záväzkov až v roku 2009?
Ďakujem krásne všetkým za postrehy.