Sme firma s.r.o.,účtovanie v PÚ,platci DPH.
Zamestnávateľ začal dovážať stravu pre zamestnancov zo strednej školy SOŠ, ktorí varia aj pre školy aj pre firmi. Faktúry vystavujú s DPH.Máme vlastnú jedáleň.
Neviem či som to urobili dobre z pohľadu účtovania a aj z pohľadu DPH:
Neviem celkom presne doplniť tie miesta, kde mám otáznik.
1/ Došlá Fa od SOŠ za stravu.... ?/321..
343../321..
2/Tržba kuchyne s DPH do pokladne od našich stravníkov ... 211../335..
3/Ďalej stravujeme aj učňov, ktorým stravu preplácame,do nákladov si dáme celú sumu stravného lístka.DPH neodvádzame.
527/ ? .................učni
335../?..................tržba kuchyne od našich stravníkov
335../34320
472../?.................prísp.zo SF
527../?.................zúčt.stravných lístkov do nákladov firmy
Vystavené Fa pre cudzích stravníkov:
4/ 311/? ............predaná strava
311../343........ DPH
311../602.........výkon kuchyne
5/ Stravuje sa u nás aj náš majiteľ firmy ,jeho príjem do pokl.účtujem ako od vlastných stravníkov s DPH
neviem to skĺbiť dokopy. Nemal by som cenu jedného lístka vypočítať z došlej Fa od SOŠ?
celkovú sumu s DPH : počet obedov?
ďakujem za odpovede