Ahojte, mne teraz prišla taká krásna fakturka. Poprosím o radu. Máme konateľa spoločnosti, ktorý má aj spoločnosť v ČR. Bol teraz na Slovensku a tá jeho česká spoločnosť fakturuje slovenskej spoločnosti cestovné a súviasice náklady (náhrada mzdy, parkovné, stravné, amortizácia, nákup PHL) - toto všetko bez DPH s povinnosťou samozdanenia. A potom ešte nákup pohonných hmôt v Čechách s 20%-tnou daňou. Myslíte, že je to v poriadku? Ak áno, čo potom s DPH? Poraďte mi, prosím. ĎAKUJEM