Zavrieť

Porady

daňové obdobie dobropisu

Dobrý deň,
v 1/2010 som fakturovala služby v nesprávnych cenách, zmluva platná od 1.1.2010. Teraz robím dobropis, teda postupijem podľa §25, len som z tých troch možností zmätená, že či bude dobropis do zdaniteľného obdobia 1/2010 alebo teraz, keď ho vystavujem. Už tu špekulujem dosť dlho, ale vychádza mi to, že do 1/2010.
Prosím vás ako tomu paragrafu rozumiete?
Ďakujem
Usporiadat
janapill janapill

janapill je offline (nepripojený) janapill

Prosím, nikto mi to neodobrí a neporadí?
0 0
books books

books je offline (nepripojený) books

janapill Pozri príspevok
Prosím Vás neviete mi poradiť? Odberateľ po nás chce,aby sme mu vystavili dobropis na práce z roku 2006.Jedná sa o stavebné práce, ktoré nám nechce zaplatiť z dôvodu vád, túto pohľadávku sme vymáhali aj na súde a nakoniec sporné strany dospeli k dohode a žalobu stiahli. V tej dohode sa píše, že im poskytneme zľavu na tú dlžnú sumu z dôvodu vád .... . Môžem teraz vystaviť v 04/2010 dobropis na túto sumu? A DPH si môžem uplatniť v 04/2010 ako daň na vstupe? A ako to bude s OP, ktorú som k tejto pohľad.vytvorila v roku 2008 v plnej výške? Tú budem musieť zrušiť do daň.výnosov? Prosím o radu. Ďakujem.
Ja mám taký podobný problém. Poradil by mi s tým niekto?
Ďakujem.
0 0
Vladimír Ozimý Vladimír Ozimý

Vladimír Ozimý je offline (nepripojený) Vladimír Ozimý

človiečik
janapill Pozri príspevok
Prosím Vás neviete mi poradiť? Odberateľ po nás chce,aby sme mu vystavili dobropis na práce z roku 2006.Jedná sa o stavebné práce, ktoré nám nechce zaplatiť z dôvodu vád, túto pohľadávku sme vymáhali aj na súde a nakoniec sporné strany dospeli k dohode a žalobu stiahli. V tej dohode sa píše, že im poskytneme zľavu na tú dlžnú sumu z dôvodu vád .... . Môžem teraz vystaviť v 04/2010 dobropis na túto sumu? A DPH si môžem uplatniť v 04/2010 ako daň na vstupe? A ako to bude s OP, ktorú som k tejto pohľad.vytvorila v roku 2008 v plnej výške? Tú budem musieť zrušiť do daň.výnosov? Prosím o radu. Ďakujem.
áno môžete...v podstate skutočnosti nastali v 4/2010 keď ste uznali vady a reklamáciu a ste ochotný znížiť cenu, t.j. poskytnúť zľavu. Z pohľadu DPH ide o opravu základu dane podľa § 25 t.j. zahrniete do toho zdaňovacieho obdobia kedy vystavíte takýto doklad.

Z pohľadu dane z príjmov by som sa oprel o vyjadrenie MFSR vo FS č. 4/2002, kde uvádza ministerstvo, kedy nie je dôvod na podanie dodatočného daňového priznania...a práve poskytnutie zliav práve z titulu reklamácii tam spadajú...takže aj daňovo do roku 2010
2 0
books books

books je offline (nepripojený) books

Vladimír Ozimý Pozri príspevok
áno môžete...v podstate skutočnosti nastali v 4/2010 keď ste uznali vady a reklamáciu a ste ochotný znížiť cenu, t.j. poskytnúť zľavu. Z pohľadu DPH ide o opravu základu dane podľa § 25 t.j. zahrniete do toho zdaňovacieho obdobia kedy vystavíte takýto doklad.

Z pohľadu dane z príjmov by som sa oprel o vyjadrenie MFSR vo FS č. 4/2002, kde uvádza ministerstvo, kedy nie je dôvod na podanie dodatočného daňového priznania...a práve poskytnutie zliav práve z titulu reklamácii tam spadajú...takže aj daňovo do roku 2010

Ďakujem.
0 0
janapill janapill

janapill je offline (nepripojený) janapill

Vladimír Ozimý Pozri príspevok
áno môžete...v podstate skutočnosti nastali v 4/2010 keď ste uznali vady a reklamáciu a ste ochotný znížiť cenu, t.j. poskytnúť zľavu. Z pohľadu DPH ide o opravu základu dane podľa § 25 t.j. zahrniete do toho zdaňovacieho obdobia kedy vystavíte takýto doklad.

Z pohľadu dane z príjmov by som sa oprel o vyjadrenie MFSR vo FS č. 4/2002, kde uvádza ministerstvo, kedy nie je dôvod na podanie dodatočného daňového priznania...a práve poskytnutie zliav práve z titulu reklamácii tam spadajú...takže aj daňovo do roku 2010
ďakujem Vám veľmi pekne za radu.
Takže ak tomu správne rozumiem vystavím daňový doklad - dobropis v 04/2010,
napr. -10000€ bez dph - /602
-1900€ DPH - /343
-11900€ spolu 311/ -
a keďže som v roku 2007 k tejto spornej pohľadávke vytvorila OP vo výške 6803€ , tak teraz to zaúčtujem 391/648
A bude tá 602 aj 648 daňový výnos?
Prosím je to tak správne?
ďakujem a p.Ozimný chcela som Vám pridať bodík, ale nemám toľko bodov aby som mohla hodnotiť príspevok. Ešte raz vďaka
0 0
janapill janapill

janapill je offline (nepripojený) janapill

janapill Pozri príspevok
ďakujem Vám veľmi pekne za radu.
Takže ak tomu správne rozumiem vystavím daňový doklad - dobropis v 04/2010,
napr. -10000€ bez dph - /602
-1900€ DPH - /343
-11900€ spolu 311/ -
a keďže som v roku 2007 k tejto spornej pohľadávke vytvorila OP vo výške 6803€ , tak teraz to zaúčtujem 391/648
A bude tá 602 aj 648 daňový výnos?
Prosím je to tak správne?
ďakujem a p.Ozimný chcela som Vám pridať bodík, ale nemám toľko bodov aby som mohla hodnotiť príspevok. Ešte raz vďaka
Je to tak ok? ďakujem
0 0
janapill janapill

janapill je offline (nepripojený) janapill

Prosím Vás stále som na pochybách ako je to s tým dobropisom, lebo z DR SR Banksá Bystrica mi odpísali asi toto:
Daň z pridanej hodnoty:
Pri uplatňovaní DPH je potrebné vychádzať z konkrétnych účtovných dokladov a zmluvne dohodnutých podmienok, ktoré DR SR nie sú záme a preto Vám odporúčame vec konzultovať s daňovým poradcom.
V prípade, ak platiteľ zníži cenu tovaru alebo služby po vzniku daňovej povinnosti voči inému platietľovi dane, Vám dávame do pozornosti ustanovenie § 25 ods. 6 zákona o DPH.

Odbor služieb pre verejnosť DR SR B. Bystrica

ČO teraz s tým ak v §25 ods.6 sa píše, že základ dane a daň sa nemusí opraviť ...... . Tak môžem vystaviť ten dobropis a uplatniť si DPH za 04/2010? Ďakujem
0 0
maska2 maska2

maska2 je offline (nepripojený) maska2

sme viacerí kámoši
lenkam68 Pozri príspevok
Keď vystavuješ dobropis v zmysle § 25, vždy daň uvedieš v daň. priznaní za zdaň. obdobie, v ktorom si dobropis vystavila.
Do zdaň. obdobia pôvodnej faktúry ideš vtedy, ak vystavuješ tzv. nezákonný dobropis, t.z., ak dôvod na vystavenie dobropisu nie je obsiahnutý v § 25.
Dobrý deň.Poprosím o radu. Prišiel nám dobropis za materiál , ktorý sme neobjednali.Ten bol síce dodaný ale opäť vrátený dodávateľovi. Ide mi o DPH . Majú na dobropise dátum dodania 16.06.2010 .Dať DPH ešte za jún alebo už to môžem nechať do júla.?????
2. Ďalšie dobropisy sa viažu k dodaným náhr.dielom. Dodávateľ nám ich pošle nam ich pošle, nechce ich zaplatiť ak sa použijú na záručnú opravu.Čiže mi mu pošleme nazad zlý nd.Robíme vzájomný zápočet.Z hľadiska DPH kedy??? Riadna fa dodanie ND je napr . marec 2010 a dobropis je až júl 2010 ??Poprosím poraďte.ďakujem, Andrea.
0 0
Tweety Tweety

Tweety je offline (nepripojený) Tweety

maska2 Pozri príspevok
Dobrý deň.Poprosím o radu. Prišiel nám dobropis za materiál , ktorý sme neobjednali.Ten bol síce dodaný ale opäť vrátený dodávateľovi. Ide mi o DPH . Majú na dobropise dátum dodania 16.06.2010 .Dať DPH ešte za jún alebo už to môžem nechať do júla.????? Do dátumu na DP ho máš, takže ho dáš do júna.
2. Ďalšie dobropisy sa viažu k dodaným náhr.dielom. Dodávateľ nám ich pošle nam ich pošle, nechce ich zaplatiť ak sa použijú na záručnú opravu.Čiže mi mu pošleme nazad zlý nd.Robíme vzájomný zápočet.Z hľadiska DPH kedy??? Riadna fa dodanie ND je napr . marec 2010 a dobropis je až júl 2010 ?? Môže byť.Poprosím poraďte.ďakujem, Andrea.
Odpovede tučným.
0 0
maska2 maska2

maska2 je offline (nepripojený) maska2

sme viacerí kámoši
Ďakujem za rýchlu odpoveď.Andrea
0 0

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať