Zavrieť

Porady

špedícia

Sme špedičná firma. Prosím dajte niekto vedieť,/prosím CASSOVIU, Jajinu,Agerát, Zuzku-dajte vedieť/ aj ostatných, ktorý účtujú takúto firmu, kam zaraďujete vystavené faktúry pre zahraničného odberateľa, ktorý má pridelené svoje ID / faktúrujeme prepravu v rámci EU/ do prizdania DPH.Akú odvolávku zákona tam dávate,ak faktúry vystavujete bez DPH?/ Je to odolávka na § č.16??
Ako to tam máte vôbec napísané???

Na základe vyjadrenia z Danového riaditeľstva z BB by to nemalo vôbec figurovať v priznaní DPH.

Je to naozaj tak?? robíte to aj vy tak?

Prosím ozvite sa niekto, som z toho zúfalá!!!

PS: už v predchádzajúcich príspevkov som čosi čítala,ale schcem si to
utvrdiť, lebo sme to robili zle, uvedené fa sme dávali do riadku č.7 DPH.
Usporiadat
Dušan3 Dušan3

Dušan3 je offline (nepripojený) Dušan3

DušanČ Pozri príspevok
Ak máš na mysli faktúru bez DPH od zahraničného dopravcu z EÚ, ktorú si musíš samozdaniť, tak sú to riadky 10 a 15 DP.
Vie niekto poradiť kam sa to dávalo v roku 2009
Ďakujem
0 0

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať