Ahojte all
Podobný problém mám aj ja, ale povedal by som že opačne ...
S tým posunom DPH na 20% mi vznikol problém. U dodávateľa som reklamoval tovar, reklamácia bola uznaná a následne mi dovávateľ vystavil dobropis, ktorý je z účtovného hľadiska v roku 2011, no keďže tovar bol predaný z 19% DPH, tak aj na doklade je takáto DPH.
Chcem sa len opýtať, ako mi to ovplyvní DP k DPH za 1kv.2011, bude tam DPH spočítané ? Aj 19% z dobropisu aj aktuálnych 20%.
Alebo to budem musieť na tlačive rozpisovať, že čo 19% a čo 20% ... Viem, možno predbieham, ale skúste mi v tomto poradiť ... V programe som to prijal normálne, len som predtým musel zmeniť hladinu DPH z 20% na 19% a potom som to znova vrátil na 20%, takže vyčíslenie DPH zo základu mám správne a takto sa mi to prenieslo aj do knihy DPH. Akurát je to v kolonke 20% ... ale vyčíslených je 19%.
Som z toho jeleň a neviem, či som Vám to napísal dosť jasne, ak nie, pýtajte sa ...
Ďakujem Vám za odpovede ...