Zavrieť

Porady

Pokladničné doklady

Chcem vás poprosiť o info a radu.
firma má zamestnancov, ktorý ked robia nákupy tak sa im to prepláca z kasy, asistentka mi odovzdáva k tomu výdavkové pokladničné doklady vyplatené zamestnancovi bez dph.
Ja si to nahrávam pod firmou kde to bolo platené a na pokladničné doklady napíšem poradové číslo.
Je to postačujúce alebo musí byť vypísaný výdavkový pokladničný doklad kde to je rozdelené s DPH?
Možno pre niekoho laická téma ale neviem kde by som to mohla nájsť
Ďakujem
Usporiadat
Galka26 Galka26

Galka26 je offline (nepripojený) Galka26

Dobrý deň.

Mám otázku k tejto téme a nechcem načínať novú tému..

Začínam s jednoduchým účtovníctvom, pre mamu a pomaly už aj pre seba... Čítam v zákone o náležitostiach účtovných dokladov... Nemusí tam byť meno OBOCH strán, či áno? V tom prípade by blôčik z RP asi nepostačoval..

Ďalej mám otázku. Kupovala som si nejakú elektroniku zo svojho dôchodku (ID), ale v podstate to používa na podnikateľské účely mama. Vtedy, keď som to kupovala, nenapadlo mi dať to na mamu (ja zatiaľ ešte nemám živnosť, len jej sem-tam pomáham). Faktúra je vystavená na moje meno. Môžeme to zaúčtovať v maminom účtovníctve? Musí byť faktúra vystavená konkrétne na meno podnikateľa? Nechcem vyzerať ako podvodník, veď je to len v rámci rodiny, nezháňame daňové doklady kade tade po meste. A s mamou máme v podstate spoločné príjmy, lebo odkedy som ostala na ID, nejakú dobu som nebola schopná živiť sa sama, takže sa o mňa stará.

Takže tak nejako.

Ďakujem za odpovede.

G.
0 0
a_je_to a_je_to

a_je_to je offline (nepripojený) a_je_to

Galka26 Pozri príspevok
Dobrý deň.

Mám otázku k tejto téme a nechcem načínať novú tému..

Začínam s jednoduchým účtovníctvom, pre mamu a pomaly už aj pre seba... Čítam v zákone o náležitostiach účtovných dokladov... Nemusí tam byť meno OBOCH strán, či áno? V tom prípade by blôčik z RP asi nepostačoval.. Blôčik z RP ako doklad postačuje. Ja naň, alebo vedľa neho dávam ešte pečiatku s dokl. číslo, zaúčtoval, schválil a sumu, dopíšem, podpíšem a je z toho doplnený doklad. Aspoň 5 daňových kontrol to akceptovalo bez výhrad, žiadna neodporovala.

Ďalej mám otázku. Kupovala som si nejakú elektroniku zo svojho dôchodku (ID), ale v podstate to používa na podnikateľské účely mama. Vtedy, keď som to kupovala, nenapadlo mi dať to na mamu (ja zatiaľ ešte nemám živnosť, len jej sem-tam pomáham). Faktúra je vystavená na moje meno. Môžeme to zaúčtovať v maminom účtovníctve? Môžeš ! Pripoj k nej výdavkový doklad, ktorý vyhotoví mama na Tvoje meno a podpíš prevzatie sumy. Musí byť faktúra vystavená konkrétne na meno podnikateľa? Mala by byť, ale keď nie je, tak urob podľa predchádzajúceho. Mama ten predmet fakticky akoby kúpi už od Teba, za obstarávaciu cenu, to nie je zakázané, nič sa nedeje. Nechcem vyzerať ako podvodník, veď je to len v rámci rodiny, nezháňame daňové doklady kade tade po meste. A s mamou máme v podstate spoločné príjmy, lebo odkedy som ostala na ID, nejakú dobu som nebola schopná živiť sa sama, takže sa o mňa stará.

Takže tak nejako.

Ďakujem za odpovede.

G.
odpoveď modrým v texte
0 0
yvica yvica

yvica je offline (nepripojený) yvica

prosím Vás môže byť na jednom vpd aj 20 poklad. dokladov, priniesli mi takto doklady pricvakané na papieri a k tomu je súpis základ+dph=spolu v exceli a to je priložené k vpd, ja som zvyknutá každý blok účtovať zvlášť alebo aspoň bločky s rovnakým zaúčtovaním ak ich je viac v jeden deň a je treba aj ten súpis, takto dávam len PHL na konci mesiaca , kde pricvakávam po 6 a tlačím vpd, len nerobím ten súpis. dík
0 0
maria58 maria58

maria58 je offline (nepripojený) maria58

Môže, ja som robila v jednej firme práve pokladňu a do účtovníctva som spájala bločky spolu so súpisom v exceli. Mali sme aj audit aj daňovú kontrólua nevytkli nám to.
0 0
yvica yvica

yvica je offline (nepripojený) yvica

ok a potom aký dátum je na vpd dátum platby, keď bločky majú rôzne dátumy, alebo účtovať všetko k poslednému dňu, no neviem, odkladať si bokom doklady a čakať na koniec mesiaca a potom zaúčtovať , ja som zvyknutá účtovať hneď aj keď po jednom doklade. dík
0 0
Tweety Tweety

Tweety je offline (nepripojený) Tweety

yvica Pozri príspevok
ok a potom aký dátum je na vpd dátum platby, keď bločky majú rôzne dátumy, alebo účtovať všetko k poslednému dňu, no neviem, odkladať si bokom doklady a čakať na koniec mesiaca a potom zaúčtovať , ja som zvyknutá účtovať hneď aj keď po jednom doklade. dík
Pokladničné doklady vznikajú vtedy, keď niečo buď vkladáme, alebo vyberáme z pokladne., skrátka je pohyb. Takže, ak sa to robí raz za mesiac, potom je len jeden doklad. Ak každý deň, potom tých dokladov máme za každý deň. Účtovať sa má vtedy ,kedy účtovný prípad nastal.
0 0
Adiks Adiks

Adiks je offline (nepripojený) Adiks

účtovník
Myslím si, že nič nebráni tomu, že ak poskytnem zamestnancovi preddavok napr. 20.7.2012 a on mi potom 31.7.2012 donesie viac bločkov s dátumami v rozmedzí od 20.7.2012 do 31.7.2012, vystaviť na všetky (alebo niektoré) tieto bločky jeden (alebo aj viac) VPD s dátumom účtovania 31.7.2012. Rovnaký postup môžem použiť aj vtedy, ak v horeuvedenom prípade zamestnancovi neposkytnem preddavok. Tento postup však nemôžem použiť v prípade faktúr uhradených v hotovosti a v prípade dokladov z ERP, ktoré sa tvária ako úhrada faktúry (napr. Metro Cash & Carry-namiesto bločku z ERP s rozpisom nakúpeného tovaru, resp. materiálu majú bloček z ERP na úhradu faktúry, pričom základným znakom faktúry by malo byť že má nejakú splatnosť, čo nie je v tomto prípade dodržané), kedy sa dátum VPD musí zhodovať s dátumom uvedeným na PPD od dodávateľa z dôvodu, že sa jedná o saldokontové prípady, kedy dátum úhrady faktúry na strane dodávateľa aj odberateľa musí byť zhodný. Nemôžem Jožkovi zaplatiť faktúru 20.7.2012, on bude mať PPD 20.7.2012 a ja VPD z 22.7.2012, tiež to musí byť 20.7.2012. Avšak v prípade ak mám bloček z ERP na náhradné diely uhradený v hotovosti 20.7.2012, čo mi bráni vystaviť VPD až napr.25.7.2012, kedy zamestnanec, ktorý kúpil náhradné diely mi dá príslušný doklad ?
0 0
yvica yvica

yvica je offline (nepripojený) yvica

dík, ešte by ma zaujímalo, či hotovostné faktúry-čiže keď je faktúra napr. z metra hneď hradená a je tam pripatý pokl.blok, treba dávať medzi fa alebo priamo ako výdaj z pokladne a či je treba nato nejaká smernica?
0 0
IvetaH IvetaH

IvetaH je offline (nepripojený) IvetaH

Podľa mňa nevzniká záväzok v tomto prípade, preto rovno do pokladne, ako nákup v hotovosti.
Už to tu na porade bolo riešené.
0 0
yvica yvica

yvica je offline (nepripojený) yvica

na vpd píšete vyplatené komu? ja vypisujem meno konateľa nakoľko bolo vyplatené jemu, nevypisujem adresu, ktorá je na bločku, je to správne?
0 0
IvetaH IvetaH

IvetaH je offline (nepripojený) IvetaH

Aj ja tak robím, veď peniaze berie z kasy konateľ nie Metro.
0 0
Adiks Adiks

Adiks je offline (nepripojený) Adiks

účtovník
A čo keď v Metre kúpiš čistiace prostriedky, ktoré budeš prijímať na sklad materiálu, tak aj príjemka bude vystavená na konateľa? To je predsa hlúposť. Treba dôsledne rozlišovať, že ak sa niečo z bločku prijíma na sklad, tak VPD musí byť vystavený na konkrétnu spoločnosť, v ostatných prípadoch by to mohlo byť tak, ako píšeš.
0 0
Badko Badko

Badko je offline (nepripojený) Badko

Nechcem zadávať novú temu, lebo som nič nenašla.
Chcela by som sa spýtať - SZČO poskytuje služby - podľa zákona nepotrebuje ERP- neplátca dph
vystavuje fa za službu dátum vystavenia je napr. 31.07. splatnosť 08.08. peniaze ale dostal v hotovosti - 31.07. dátum na PPD je zhodný s dátumom vystavenia fa.
Podľa mojej spolusediacej je to zle - tvrdí mi, že dátum na PPD má byť iný - nesmie byť totožný s dátumom vystavenia fa.
Zneistila ma tak prosím o radu.
Díky
0 0
Zita5 Zita5

Zita5 je offline (nepripojený) Zita5

Nech robíme čokoľvek, má nám záležať na tom, čo robíme, nie na tom, či nás niekto vidí. Cicero ...viac
Badko Pozri príspevok
Nechcem zadávať novú temu, lebo som nič nenašla.
Chcela by som sa spýtať - SZČO poskytuje služby - podľa zákona nepotrebuje ERP- neplátca dph
vystavuje fa za službu dátum vystavenia je napr. 31.07. splatnosť 08.08. peniaze ale dostal v hotovosti - 31.07. dátum na PPD je zhodný s dátumom vystavenia fa.
Podľa mojej spolusediacej je to zle - tvrdí mi, že dátum na PPD má byť iný - nesmie byť totožný s dátumom vystavenia fa.
Zneistila ma tak prosím o radu.
Díky
Pokiaľ nie ste povinný podľa zákona o ERP používať registračnú pokladnicu(predaj tovaru) a nie ste povinný ani podľa prílohy k zákonu o ERP(služby) používať registračnú pokladnicu , tak môžete na PPD mať aj dátum 31.7.2012 .
1 0
Badko Badko

Badko je offline (nepripojený) Badko

Zita5 Pozri príspevok
Pokiaľ nie ste povinný podľa zákona o ERP používať registračnú pokladnicu(predaj tovaru) a nie ste povinný ani podľa prílohy k zákonu o ERP(služby) používať registračnú pokladnicu , tak môžete na PPD mať aj dátum 31.7.2012 .
Díky za rýchlu odpoveď
0 0
Zita5 Zita5

Zita5 je offline (nepripojený) Zita5

Nech robíme čokoľvek, má nám záležať na tom, čo robíme, nie na tom, či nás niekto vidí. Cicero ...viac
Badko Pozri príspevok
Díky za rýchlu odpoveď
Nemáte za čo.

Ešte dodám....tento spôsob sa využíval ešte za účinnosti vyhlášky 55 k ERP, vtedy sa posúval dátum o jeden deň(hoci sa aj nemusel,lebo sa uhrádzala pohľadávka), ale pri platnosti nového zákona to už je jasne stanovené,kto je povinný používať ERP a kto nie je povinný ....a s tým aj skutočnosť, že ten kto má povinnosť evidovať tržby prostredníctvom ERP , tak musí zaevidovať v ERP aj úhradu FA .Ten kto nemá, vystaví PPD v deň kedy skutočne platba v hotovosti prebehla.
1 0

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať