Dobrý deň,
dostali sme FA z ČR na internetové služby aj s DPH. Fa bola zaplatená napriek tomu že mala byť vystavená bez DPH a v daňovom priznaní sa má uplatniť ako samozdanenie. Ako to účtovne správne viesť, pretože firma na DPH vystaví dobropis a peniaze vráti. Treba to viesť len ako pohľadávku voči firme vo výške DPH alebo treba DPH uviesť na 343?