millo5
uplatnil som daň na vstupe, o všetkom tovare v priebehu roka som účtoval ako nákup tovaru, postupe v priebehu roku mam výdajku s tovarom,ktorý som použil na osob. spotrebu a teraz cez ID 31.12. som to dal ako storno tovaru a VNZD osob.spotreba.Takže z tejto sumy musím odviesť daň?chápem to dobre?na čo sa potom vzťahuje §8,ods.3? A ešte otázočka - to že ten tovar využívam pri podnikaní - v stavebníctve - napr. skrutky, klince - ide o tovar na osobnú spotrebu? ďakujem
Všetko čo spotrebujete pre osobnú potrebu , či už z tovaru alebo materiálu, sa výdajkou vydá zo skladu.
ID v rámci uzávierkových účtovných operácii sa potom účtuje ako storno výdavkov tovar, alebo materiál (čiže si znížite výdavky a o to budete mať vyšší ZD ) k ID si priložíte výdajky .
U platiteľa DPH vzniká daňová povinnosť , ak na tovar resp.materiál si uplatnil odpočet DPH , ale ten sa nemusí zhodovať s dátumom 31.12.2012, ale skorším, podľa toho, kedy tovar či materiál prevzal na osobnú spotrebu .
Ak ste si napríklad tovar vydali zo skladu na osobnú spotrebu 30.6.2012 tak daňová povinnosť Vám vzniká týmto dňom a ste povinný odviesť DPH ,nakoľko ste si uplatnili pri kúpe tovaru odpočet .
Ak skrutky, klince a podobne využívate len na podnikateľskú činnosť , tu nemôžeme hovoriť o osobnej spotrebe .