Práve som si preštudovala poučenie:
O vrátený rozdiel (preplatok) z ročného zúčtovania sa zníži odvod preddavkov na daň najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom sa ročné zúčtovanie vykonalo, avšak len
do výšky sumy uvedenej v riadku 1, upravenej (zvýšenej) o*nedoplatky z*ročného zúčtovania (riadok 2), resp. o*kladný rozdiel súm v*riadku 3.
Ak nie je možné znížiť odvod preddavkov na daň o preplatok z ročného zúčtovania, ktorý bol zamestnancovi vyplatený, zamestnávateľ požiada o jeho vrátenie miestne príslušného správcu dane (daňový úrad) podľa § 40 ods. 8 zákona. Správcom dane vrátený preplatok na dani z vykonaného ročného zúčtovania sa v prehľade
neuvádza.
Takže na r.2 by malo byť -7,92 (aspoň myslím
) a na zvyšok by som mala napísať nejakú žiadosť? je na to nejaký vzor?