Zavrieť

Porady

Podvojné účtovníctvo na čerpacej stanici

Prosím Vás pekne, účtuje niekto v podvojnom účtovníctve čerpaciu stanicu? Potrebovala by som v niečom poradiť. Ďakujem.
Naposledy upravil ormika : 15.02.06 at 08:14
Usporiadat
ormika ormika

ormika je offline (nepripojený) ormika

Nikto prosím? Tému posúvam....
0 0
Tatiana Tatiana

Tatiana je offline (nepripojený) Tatiana

normálka
ormika
Nikto prosím? Tému posúvam....
Ale najprv musíš napísať, že v čom chceš poradiť.
0 0
ormika ormika

ormika je offline (nepripojený) ormika

Tatiana ďakujem že si sa ozvala. Tak opíšem čo potrebujem. Týka sa to diaľničných známok. Od určitej firmy príjme čerpacia stanica dialničné známky a tie cez svoju ERP predá konečnému spotrebiteľovi. Potom si ČS vystaví faktúru na svoju províziu, lebo dialničné známky nie sú tovarom ČS, ale čerpačka len robí sprostredkovanie. Keď ich čerpačka predá, tak peniaze odvedie firme napr. cez banku. Ako toto všetko zaúčtovať? Doteraz som to účtovala nasledovne:
1. Od firmy som prevzala dialničné známky - neúčovala som nijako.
2. DZ som predala, mám to evidované cez ERP, účtovala som nasledovne:
211/604.
3. Peniaze za predaj raz do týždňa odvediem firme od ktorej sme ich prevzali - účtovanie 325/221.
4. Na konci mesiaca vystavíme faktúru na províziu a k tejto faktúre pripojíme prehľad o predaných DZ- účtovanie 311/602.
Na základe tohto prehľadu si spravím interný doklad, ktorým odúčtujem
prijatú tržbu z ERP, nakoľko za tie predané DZ to nie je naša tržba, ale tržba firmy, od ktorej sme ich prevzali - účtovanie 604/325.
To by bolo všetko. Len teraz by som to chcela účtovať, len neviem ako:
1. Prijaté DZ na základe výdajky z firmy od ktorej som ich prevzala, čiže nejaký predpis. A potom ten následný kolobeh ďalších dokladov.
Dúfam, že som neopísala nejako komplikovane, ak áno, tak komplikované to aj je.
Vďaka za radu.
0 0
Tatiana Tatiana

Tatiana je offline (nepripojený) Tatiana

normálka
Asi by som to účtovala trochu inak. Pokúsim sa:
1. Od firmy som prevzala dialničné známky - zaúčtujem 213/325, 321
2. DZ som predala - zaúčtujem 211/213
3. Peniaze za predaj raz do týždňa odvediem firme od ktorej sme ich prevzali - zaúčtujem 325/221,211
4. Na konci mesiaca vystavím faktúru na províziu - 311/602

Pokiaľ na konci roka mi ostanú dialničné známky tak ich vrátim danej firme 325,321/213.

A to je asi všetko čo by som spravila.
0 0
ormika ormika

ormika je offline (nepripojený) ormika

Takéto riešenie som si aj napísala. Len je otázne, či DZ je pre mňa cenina. V podstate je to tovar, ktorý predávam ako sprostredkovateľ. Ty tiež účtuješ čerpačku?
0 0
Tatiana Tatiana

Tatiana je offline (nepripojený) Tatiana

normálka
Nie neúčtujem čerpačku. Ale ja by som o zaúčtovala takto. Neviem Ti inakšie poradiť. Možno,že ešte niekto určite poradí ako by to bolo čo najlepšie.
0 0
ormika ormika

ormika je offline (nepripojený) ormika

Tatiana, zatiaľ veľmi pekne ďakujem, ono sa to asi fakt inak nedá účtovať.
0 0
Danka2000 Danka2000

Danka2000 je offline (nepripojený) Danka2000

Prosím o radu: výdajný stojan na PHM neviem zaradiť do odpisovej skupiny. Vopred dík za všetky odpovede.
Nik nemá skúsenosti so stavbou čerpacej stanice a technolog.časti okolo toho?
Naposledy upravil Danka2000 : 11.10.07 at 04:14
0 0
cactus cactus

cactus je offline (nepripojený) cactus

nezaškodí čítať návody na rôzne veci.... ...viac
Prosím poradiť ohľadom účtovania čerpacej stanice:

1.
Nájomca na čerpacej stanici SZČO účtujúci v PÚ predáva PH, ale nie je to jeho tovar.
Zo Slovnaftu príde za PH FA.
PH príjme na sklad.
Predáva cez ERP, tá je vlastníctvom Slovnaftu.
Tržbu odvádza na účet a poukazuje Slovnaftu.
Otázka:
- ako účtovať prijatie PH, keď to nie je jeho tovar?
- tržbu cez ERP, keď to nie je jeho tržba za PH?
- aké účty použiť na (vlastne) cudzí majetok?

2.
Od Slovnaftu dostáva na FA pre klientov tzv. dary - bonusy pre klientov v hodnote napr. 10 tis. Sk. Jeden kus na predmetnej Fa je uvedený v cene 1 tis. Sk.
Klientovi ten dar - bonus nájomca "predá" za symbolickú 1 Sk cez ERP. Tú 1 Sk uhradí Slovnaftu cez účet, pričom použije VS predmetnej fa.
Následne spätne nájomca fakturuje celú sumu predmetnej fa na bonusy Slovnaftu.
Aké účty použiť, keď to tiež nie je jeho majetok - tie dary ?

Účtuje niekto z vás čerpaciu stanicu? Poradíte?
Neviem, či som to dostatočne vysvetlila...
Je to trocha zamotané.
"Predávam" vám to, ako som "kúpila".
Ďakujem za každú radu.
0 0
cactus cactus

cactus je offline (nepripojený) cactus

nezaškodí čítať návody na rôzne veci.... ...viac
cactus Pozri príspevok
Prosím poradiť ohľadom účtovania čerpacej stanice:

1.
Nájomca na čerpacej stanici SZČO účtujúci v PÚ predáva PH, ale nie je to jeho tovar.
Zo Slovnaftu príde za PH FA.
PH príjme na sklad.
Predáva cez ERP, tá je vlastníctvom Slovnaftu.
Tržbu odvádza na účet a poukazuje Slovnaftu.
Otázka:
- ako účtovať prijatie PH, keď to nie je jeho tovar?
- tržbu cez ERP, keď to nie je jeho tržba za PH?
- aké účty použiť na (vlastne) cudzí majetok?

2.
Od Slovnaftu dostáva na FA pre klientov tzv. dary - bonusy pre klientov v hodnote napr. 10 tis. Sk. Jeden kus na predmetnej Fa je uvedený v cene 1 tis. Sk.
Klientovi ten dar - bonus nájomca "predá" za symbolickú 1 Sk cez ERP. Tú 1 Sk uhradí Slovnaftu cez účet, pričom použije VS predmetnej fa.
Následne spätne nájomca fakturuje celú sumu predmetnej fa na bonusy Slovnaftu.
Aké účty použiť, keď to tiež nie je jeho majetok - tie dary ?

Účtuje niekto z vás čerpaciu stanicu? Poradíte?
Neviem, či som to dostatočne vysvetlila...
Je to trocha zamotané.
"Predávam" vám to, ako som "kúpila".
Ďakujem za každú radu.
vedel by mi aspoň v niečom niekto poradiť? Viem, že je záujem momentálne o celkom iné problémy, ale len troooššku času by sa nenašlo?


dopredu vďaka
0 0
cactus cactus

cactus je offline (nepripojený) cactus

nezaškodí čítať návody na rôzne veci.... ...viac
cactus Pozri príspevok
Prosím poradiť ohľadom účtovania čerpacej stanice:

1.
Nájomca na čerpacej stanici SZČO účtujúci v PÚ predáva PH, ale nie je to jeho tovar.
Zo Slovnaftu príde za PH FA.
PH príjme na sklad.
Predáva cez ERP, tá je vlastníctvom Slovnaftu.
Tržbu odvádza na účet a poukazuje Slovnaftu.
Otázka:
- ako účtovať prijatie PH, keď to nie je jeho tovar?
- tržbu cez ERP, keď to nie je jeho tržba za PH?
- aké účty použiť na (vlastne) cudzí majetok?

2.
Od Slovnaftu dostáva na FA pre klientov tzv. dary - bonusy pre klientov v hodnote napr. 10 tis. Sk. Jeden kus na predmetnej Fa je uvedený v cene 1 tis. Sk.
Klientovi ten dar - bonus nájomca "predá" za symbolickú 1 Sk cez ERP. Tú 1 Sk uhradí Slovnaftu cez účet, pričom použije VS predmetnej fa.
Následne spätne nájomca fakturuje celú sumu predmetnej fa na bonusy Slovnaftu.
Aké účty použiť, keď to tiež nie je jeho majetok - tie dary ?

Účtuje niekto z vás čerpaciu stanicu? Poradíte?
Neviem, či som to dostatočne vysvetlila...
Je to trocha zamotané.
"Predávam" vám to, ako som "kúpila".
Ďakujem za každú radu.
ešte raz sa pokúsim dať túto problematiku do pléna, snáď mi niekto poradí.
Vďaka... dopredu.
0 0
VTerezka VTerezka

VTerezka je offline (nepripojený) VTerezka

Ahoj cactus,
je ešte téma aktuálna ?
0 0
cactus cactus

cactus je offline (nepripojený) cactus

nezaškodí čítať návody na rôzne veci.... ...viac
VTerezka Pozri príspevok
Ahoj cactus,
je ešte téma aktuálna ?
Ahoj, Terezka, jasné, že je aktuálna, len som to nechávala na obdobie po daňových priznaniach, ale až by si niečo na túto tému vedela, budem rada.
0 0
VTerezka VTerezka

VTerezka je offline (nepripojený) VTerezka

Najprv takto... PH myslíš pohonné hmoty?
0 0
cactus cactus

cactus je offline (nepripojený) cactus

nezaškodí čítať návody na rôzne veci.... ...viac
VTerezka Pozri príspevok
Najprv takto... PH myslíš pohonné hmoty?
hej, PH myslím pohonné hmoty ako tovar, ktorý nepatrí čerpacej stanici, iba nájomca ho prijíma na sklad a predáva cez ERP, čiže cez neho - myslím tú čerpaciu stanicu - prechádza tento cudzí tovar a neviem aké účty použiť pri účtovaní pre SZČO, ale účtujúcu v PÚ.
Aj by som použila 261, ale to je výslovene účet na peniaze na ceste. Prípadne účet 379, 378, ale to mi už vonkoncom nesedí.
Ešte je tu alternatíva 491, ale tam by sa zase mohol pri účtovaní cudzích tržieb odrážať ten "zisk", tu by sa mal účtovať jedine pohyb peňazí podnikateľa, jeho hospodárenie, vklady, výbery, prevody majetku....
Takže, neviem... poradí niekto? Terezka, aj ty máš takýto problém?
0 0
VTerezka VTerezka

VTerezka je offline (nepripojený) VTerezka

NO, najprv takto, aby sme si to ujasnili celkom presne, skúsim to opísať ja. Nerada by som spomínala značku, ale je to nutné. V prípade, že si nájomca ČS Slovnaft, máš v prenájme priestory ČS. Dostávaš pohonné hmoty, tie účtuješ na sklad a predávaš cez ERP. Je to tovar Slovnaftu a Ty tržby za PH odvádzaš priamo na jeho účet. Tvojho účtovníctva sa to netýka. Stále hovorím, za predpokladu, že si nájomca ČS Slovnaft.
Do Tvojho účtovníctva spadá celý tovar predávaný na ČS mimo pohonných hmôt. A účtuješ len o nákupe a predaji svojho tovaru mimo pohonných hmôt.
Vyjadrila som sa presne ? Je to presne takto ? Vieš, aby sme mohli pokračovať ďalej a nezavádzala som Ťa hlúposťami niekam inam ?

Alebo si nájomca inej ČS, nie značky Sl. ? V tom prípade môže byť situácia ohľadom PH iná. Ale si majiteľ ČS, fakturujú ti PH a si iba prijala cudziu značku a predávaš PH pod jej logom? Hovorím, stále si zatiaľ ujasňujeme situáciu )
0 0
cactus cactus

cactus je offline (nepripojený) cactus

nezaškodí čítať návody na rôzne veci.... ...viac
Presne ako hovoríš, nájomca Slovnaftu
0 0
VTerezka VTerezka

VTerezka je offline (nepripojený) VTerezka

Ja si totiž neviem predstaviť situáciu, keď dostaneš faktúru za pohonné hmoty, vieš ? Ty PH dostávaš na základe tých špeciálnych dodacích listov, tie eviduješ a cez program do skladového hospodárstva PHM, ale faktúru ? Stále toto jediné mi nie je jasné a keď toto presne ujasníme, tak frčíme ďalej, hm?
0 0
cactus cactus

cactus je offline (nepripojený) cactus

nezaškodí čítať návody na rôzne veci.... ...viac
áno, dodacie listy a príjem je na sklad a predaj cez ich ERP, ale evidovať to nejako musím, pretože tržba ide cez klientov účet v banke
0 0
VTerezka VTerezka

VTerezka je offline (nepripojený) VTerezka

No, a sme doma..príjem PH sa uskutočňuje na základe tých špeciálnych dodacích listov, čo vozia chlapi s tankermi. Tie dodacie listy sa evidujú cez sklad.hospodárstvo priamo na CS a tam sa aj zakladajú. To je celé. Tebe do účtovníctva pohyb PHM nevstupuje. Ty účtuješ len o tovare na CS. Jasné? Ak nie, tak sa pokojne pýtaj ďalej.
0 0
Načítať ďalšie