Ahojte,
chcem Vás poprosiť o radu. Som živnostník- cestovná agentúra, neplatca DPH. Vediem si JU. Nie je mi celkom jasné, ako postupovať pri účtovaní provízneho predaja zájazdu partnerských CK klientom. Keď predám zájazd, CK mi vystaví proforma faktúru na úhradu zájazdu klientom. Následne ja vystavím klientovi faktúru a ten mi zašle peniaze na účet, ktoré je ihneď prevediem na účet partnerskej CK. Následne mi zašle CK originál faktúru, ktorá je unížená o moju províziu. Mojim jediným príjmom ovplyvňujúcim základ dane je teda táto provízia.
Ako mám postupovať pri zápise do peňažného denníka? Doteraz som to robil tak, že som svoju faktúru vystavenú klientovi dal medzi svoje pohľadávky a po úhrade som príjem zaradil do PD ako príjem ovplyvňujúci základ dane, ale to je hlúposť, tento príjem mi nepatrí, mojim príjmom je len provízia zájazdu.
Ďakujem za rady...