ako prispevkova organizacia, neplatca dph zakupujeme v nemecku tovar v hodnote vyssej ako 420 tis. sk. zaevidovali sme sa v zmysle §7 ZoDPH na DU, dali nam registracnu karticku, s datumom od 1.10. Dna 14.10.2004 mam vystavenu zalohovu fakturu, uhradena bola 22.10.2004, tovar bude dodany 23.11. Zalohova fa bola s prepravou.
v zmluve je uvedene, ze vlastnictvo prechadza na nas dnom uhrady.
Cize povinnosti su:
§ 20 - danova povinnost den vystavenia proforma fa 14.10.(prepocet pre dan §26)
§78 ods.3 - do 25.11. podat danove priznanie a zaplatit dan, tym su moje povinnosti vysporiadane, a budem podavat ine dan.priznanie iba vtedy, ked budem znova priamo nakupovat v statoch EU (uz nikdy viac - snad).
otazky:
1. Je to dobre?
2. Nepodavam suhrnny vykaz?
3. Musim vyplnovat formular Intrastat?.
prosim o radu skusenejsich v dph
diky moc
dari1
Naposledy upravil dari1 : 18.11.04 at 13:36 Dôvod: nikto nepomoze?