Fakturovala som dodanie služby (preklady, korektúry) do členského štátu ako neplatca DPH (som registrovaná podľa §7a na DPH) za mesiace september, oktober a november 2018. Teda 3 faktury este v minulom roku. Dala som tam poznamku, ze som neplatca DPH a DPH som dala 0, ale zabudla som napisat "prenesenie danovej povinnosti" na odberatela. Ako to mozem dodatocne opravit, prosim? Dakujem.
Naposledy upravil genko : 07.01.19 at 12:52