Zavrieť

Porady

Zahraničná faktúra_poskytovanie služby do členského štátu_ako opraviť prenos daňovej povinnosti?

Fakturovala som dodanie služby (preklady, korektúry) do členského štátu ako neplatca DPH (som registrovaná podľa §7a na DPH) za mesiace september, oktober a november 2018. Teda 3 faktury este v minulom roku. Dala som tam poznamku, ze som neplatca DPH a DPH som dala 0, ale zabudla som napisat "prenesenie danovej povinnosti" na odberatela. Ako to mozem dodatocne opravit, prosim? Dakujem.
Naposledy upravil genko : 07.01.19 at 10:52
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    Sarlotka je offline (nepripojený) Sarlotka

    Sarlotka
    stači aj obyčajný list oznámenie kt. očíslujete s odvolávkou na dane číslo faktúry,

    Zahraničná faktúra_poskytovanie služby do členského štátu_ako opraviť prenos daňovej povinnosti?

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.