Zavrieť

Porady

cestovna agentura a predané zajazdy v roku 2019 pre rok 2020

Dobrý den riešime dilemu cestovna agentura ktorá len sprostredkuvava zajazdy iných ck predala prostred. zmluvy o obstaraní zajazdu nejake zajazdy už pre rok 2020. Klient zaplatil len 50 percent napríklad. Cestovná agentura ale faktury za provízie iným cestovným kanceláriam nevystavovala vystaví až ked klient doplatí daný zájazd do 100 percent ceny. Takto som to dala na finanču spravu odpoved prišla že cestovná agentura musí vynosy z predaja na rok 2020 zaučtovať do roku 2019 , napísala som im že nepredava vlastné zajazdy aj stak mi prišla tato odpoved. Takže provízie čo dosiahne z vystavených faktur musí agentura zaučtovať do roku 2019 do výnosov ako účtuje ked ma vystavené faktury na učet 602?dakujem za pomoc snád niekto učtuje tieto agentury.
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa bodov

    Dan Dar je offline (nepripojený) Dan Dar

    Dan Dar
    NAVRHUJEM:
    Cestovná agentúra predáva zájazdy iných CK – čiže sprostredkováva predaj.
    Jej príjem sú vlastne provízie (účtované na 315, alebo 314...)
    Provízia je rozdiel napr. 100 EUR medzi FV (faktúra vydaná klientovi 600 EUR) – FP (faktúrou prijatou od CK 500 EUR). Provízne faktúry neúčtujeme (provízia je ten rozdiel 100 EUR.
    Provízie účtujeme na účte 315. Na konci každého mesiaca, aby bol zostatok na účte nulový, rozdiel strán MD / D cez ID preúčtujeme do výnosov 602:

    602 - TRŽBY Z PREDAJA 315
    MD D 100 MD 500 D 600
    MD 100

    CA účtuje v podvojnom účtovníctve.

    Ak klient kúpi zájazd a zaplatí v decembri 2019 (zájazd bude napr. v máji 2020), účtujeme to ako výnosy budúcich období na účte 384 v roku 2019:
    - faktúru vystavíme v decembri 2019 a
    zaúčtujeme 311 Odberatelia / 384 Výnosy budúcich období
    - Janko faktúru uhradil v decembri 2019 prevodom na bankový účet
    zaúčtujeme 221 Bankový účet / 311 Odberatelia
    - až v roku 2020
    zúčtujeme úhradu z Výnosov budúcich období 384 / na 315

    Verím že pomohlo.
    Pekný deň
    3 komentáre - rozbaľ     zbaliť
    Dan Dar ... tie "šibeničky" účtov 602 a 315 pod textom zarovnalo nejako čudne dokopy, ale prehľadne je to v prílohe.
    vanessa2 dakujem oni faktury vystavuju až v roku 2020 takže nemusia účtovať o vynosoch bud.období zaučtuju proviziu až v roku 2020 mam to overené aj cez dan.poradcu dakujem
    Dan Dar ... áno, ak faktúry vystavujú až v r. 2020 tak je to účtované v r. 2020.
      zbaliť

    cestovna agentura a predané zajazdy v roku 2019 pre rok 2020

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.